你好,查不到原因嗎?如果是的話,借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?;蛘郀I(yíng)業(yè)外收入。
以前年度外賬把預(yù)付款的借貸方向搞錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)呢? 本來(lái)是借:預(yù)付款64.8,記成貸預(yù)付款64.8了,但是銀行余額后面不知道怎么也對(duì)得上,現(xiàn)在就是預(yù)付款貸方有余額,我應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?
老師,18年會(huì)計(jì)賬做錯(cuò),掛錯(cuò),2021年找到原因,銀行余額一直對(duì)不上,原因就是18年沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),他們銀行出了4800,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800,貸,銀行存款4800,現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù),直接沖18年數(shù)據(jù),18年數(shù)據(jù)年報(bào)已報(bào),現(xiàn)在18年中調(diào)整,最后調(diào)整后18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表有變動(dòng)了,我不想18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表變動(dòng)任何數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)都可以。按道理調(diào)整后借,銀行存款4800,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800,但是,我想借:銀行存款4800,貸方掛在往來(lái)賬科目,這種,貸方掛在往來(lái)賬科目應(yīng)該掛什么科目合適,老師
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問(wèn)題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來(lái)科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來(lái)表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,銷售收入沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方,合同總金額288000,收到款86400,借:銀行存款 86400,貸:預(yù)收賬款86400,接下來(lái)怎么做分錄?借:應(yīng)收賬款201600,貸方不知道什么科目
老師,收到像其他公司的借款做注冊(cè)資金用,當(dāng)時(shí)借銀行存款,200萬(wàn),借:實(shí)收資本200萬(wàn),后來(lái)歸還借:其他應(yīng)收款:200萬(wàn) 貸:銀行存款200萬(wàn),現(xiàn)在和對(duì)方的往來(lái)賬不一樣,往來(lái)我怎么調(diào)平
老師你好,比如一家賓館,在攜程平臺(tái)賣房,網(wǎng)站 上銷售價(jià)100元,如果客房訂了,實(shí)際到賓館帳戶只有90元,剩下10元是平臺(tái)得,客人 入住后開(kāi)發(fā)票,賓館開(kāi)90元,然后平臺(tái)直接把平臺(tái)應(yīng)收的10直接扣除,平臺(tái)會(huì)給賓館開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票10元,賓館這個(gè)分錄該怎么做呢
關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi) 具體怎么申報(bào)?我記得我們公司沒(méi)有工會(huì),是不是就白交了?現(xiàn)在能給返回來(lái)?具體怎么反?我們每個(gè)月就交幾百
過(guò)戶的公司要把之前的章作廢重刻嗎
在產(chǎn)品電費(fèi)剩下很多怎么辦
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)足夠的情況下可以不交增值稅嗎
增值稅可以以年為單位交嗎
老師這個(gè)首次追索權(quán)是六個(gè)月還是兩年?追索權(quán)麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開(kāi)具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒(méi)有老板的簽字,會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎
老師,公司90萬(wàn)的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目