你好,沒有發(fā)票也正常進(jìn)行賬務(wù)處理。要是收入是正常交增值稅的成本,沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。
請問個體工商戶開給我公司的普票沒有開戶行和銀行賬號,要得不?所有的普票的銷售方都可以沒有這些非重要信息嗎 有相應(yīng)的政策規(guī)定嗎,老師能否發(fā)個鏈接謝謝了
老師好,請教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務(wù)往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報個稅,之前有問過之前的財(cái)務(wù),說是公司沒有核定個稅,所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報個稅嗎還是
老師,請問下我有一個體工商戶,所有銀行流水都是走的綁定個體工商戶的這個銀行,但是我所有的收入和支出都沒有開票,請問需要交增值稅和個稅嗎?交的話以什么金額為計(jì)稅依據(jù)呢?
請教老師:我們有個個體戶當(dāng)時注冊的時候只辦了工商登記注冊,當(dāng)時想著不需要開票所以一直都沒有去做稅務(wù)登記也沒有申請銀行賬戶。目前個體戶有點(diǎn)業(yè)務(wù),收支都是用的法人和一個朋友的個人卡,想問下:只工商登記注冊沒有辦理稅務(wù)登記,往后會不會有什么問題?
老師你好,請問一下我們現(xiàn)在是個體工商戶,一個月下來對私流水收入有70萬左右,都是電商的,但基本不開票。像我們這個情況要怎么做才能合理避稅呢?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個月交多少個稅
老師,現(xiàn)在針對個體工商戶增值稅和個稅有什么優(yōu)惠政策呢?
你好,咱們是小規(guī)模納稅人嗎?
老師,打個比方說我是個個體工商戶,這個月我的無票收入是20萬,無票支出14萬,我要交多少個人所得稅和增值稅呢?
你需要回復(fù)一下你是一般納稅人還是小規(guī)模?
個體工商戶
老師,個體工商戶也區(qū)分小規(guī)模和一般納稅人嗎?區(qū)分的話那就是小規(guī)模
小規(guī)模一個季度30萬元需要開普通發(fā)票,這樣增值稅是減免的。
然后所得稅就是收入減去成本費(fèi)用,相關(guān)稅金后的余額再乘以對應(yīng)的稅率減去速算扣除數(shù)再乘以50%。因?yàn)閼?yīng)納稅所得額小于200萬的減半征收。
老師,打個比方說我是個個體工商戶,這個月我的無票收入是20萬,無票支出14萬,我要交多少個人所得稅和增值稅呢?因?yàn)槲沂鞘掌茽€的沒辦法開到票,老師可以幫忙回答下這個實(shí)列嗎?
我已經(jīng)給你列舉了計(jì)算公式,因?yàn)槟愎綎|西不全算不出來準(zhǔn)確的。
老師,你回答的是要開票的,但是我確實(shí)開不到票,不符合這個問題呀,就是我這個例子,不一定要算出交多少稅,可以告訴下這個例子的增值稅和個人所得稅分別的計(jì)稅依據(jù)是什么嗎?
開票的和開票的計(jì)算方法是一樣的。
然后要是成本沒有發(fā)票的匯算清繳時納稅調(diào)整平時都是和郵票的一模一樣計(jì)算。
平時和有發(fā)票的是一模一樣計(jì)算所得稅的。
那意思是不開票的成本和費(fèi)用我也可以在增值稅和個稅計(jì)稅基礎(chǔ)上都減去嗎?
咱小規(guī)模是沒有抵扣的,增值稅時沒有扣除。 后預(yù)交所得稅的時候,這個沒有票的成本費(fèi)用可以扣出來,但是匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整。