你好,你的收入小于成本啦,你們是賠錢銷售嗎?你這樣的話不合理
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下。比如我公司是小規(guī)模,去年年底暫估成本10萬(wàn)元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn)。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10(紅沖),貸:應(yīng)付賬款-10萬(wàn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10,貸:應(yīng)付賬款10,這樣做對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人,1月開(kāi)了29萬(wàn)的普票,我暫估了成本費(fèi)用29萬(wàn),借庫(kù)存現(xiàn)金29萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬(wàn),暫估時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估29萬(wàn)貸應(yīng)付帳款一暫估29萬(wàn),問(wèn)月未結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是這暫估的成本是借本年利潤(rùn)29萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29萬(wàn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬(wàn),貸本年利潤(rùn)29萬(wàn),這樣會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎?
老師,建筑公司,6月份有回來(lái)發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了,我在7月份的賬上補(bǔ)一下,但是7月份的實(shí)際成本只有9萬(wàn),我忘記沖減的暫估分錄是30萬(wàn),如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤(rùn)表出來(lái)的本期營(yíng)業(yè)成本是-21萬(wàn),而且7月份沒(méi)有收入,這個(gè)怎么處理好呢
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開(kāi)銀承200萬(wàn)存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個(gè)稅上個(gè)月超過(guò)了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過(guò)就行了吧?
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的附列1附列2我在哪個(gè)位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報(bào)了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報(bào)銷的,怎么做賬
建造廠房想入固定資產(chǎn)是個(gè)什么流程,
這個(gè)應(yīng)該也選擇a吧 因?yàn)檫@個(gè)餐飲和超市都是服務(wù)業(yè) 學(xué)習(xí)他們的管理經(jīng)驗(yàn)這不是也是屬于一般的嘛
車棚是單獨(dú)的,是否屬于房產(chǎn)稅征稅范圍,需要繳納房產(chǎn)稅
我只是打個(gè)比方,這份成本6月已經(jīng)用過(guò)一次了,7月重新入賬,是不是不能再計(jì)算成本了,記賬軟件為什么最后利潤(rùn)還要減這個(gè)成本
你好,七月份紅沖,然后再做一個(gè)正確的一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零,沒(méi)有增加,你的凈利潤(rùn)不變。
營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借方是27,貸方也是27, 實(shí)際發(fā)生額這不就是零。
是的我理解的也是這樣的,7月一出一入凈利潤(rùn)不變的,想不明白為什么記賬軟件7月利潤(rùn)是-27
你把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放到借方附屬是以下的,你看一下科目余額表,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還有余額嗎?
把月初的紅沖貸方成本,放到借方負(fù)數(shù)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
這樣可以了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。