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老師,請問下,單位裝修費(fèi)用,需要做攤銷怎么做分錄,是不是月末需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?

2023-08-23 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-23 14:26

這個(gè)是在裝修完畢的當(dāng)月才開始攤銷 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸長期待攤費(fèi)用

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快賬用戶3003 追問 2023-08-23 14:27

那月末的時(shí)候是不是需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?

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快賬用戶3003 追問 2023-08-23 14:28

月末算結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用么?

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齊紅老師 解答 2023-08-23 14:29

借本年利潤 貸管理費(fèi)用

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這個(gè)是在裝修完畢的當(dāng)月才開始攤銷 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸長期待攤費(fèi)用
2023-08-23
你好,每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的。借 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入 貸 本年利潤 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本/營業(yè)外支出 借 本年利潤 貸 稅金及附加 /所得稅費(fèi)用
2022-11-28
您好,同學(xué)。二者對沖即可。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000
2023-10-22
你好,是一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2021-02-22
你好 借長攤,貸攤? 借制造費(fèi)用,貸長攤?
2023-11-15
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