你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅??
老師您好,請(qǐng)問(wèn)年末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
老師好,請(qǐng)問(wèn)年末(進(jìn)銷(xiāo))大于(銷(xiāo)項(xiàng)),需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?如需要應(yīng)該怎么做?
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話(huà),期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
老師,我有兩個(gè)問(wèn)題要問(wèn):一、10月的銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)期末余額為負(fù)數(shù),作為留底稅額,請(qǐng)問(wèn)這樣的話(huà),10月末還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?二、11月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
工程施工這個(gè)科目余額在借方表示什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師如果成本發(fā)票多了,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票不入賬可以嗎?
這家是小規(guī)模納稅人,都是0申報(bào),個(gè)稅也是0申報(bào), 成立以來(lái)沒(méi)有業(yè)務(wù)。我登錄顯示25年5月 啥申報(bào)的也沒(méi)有,增值稅不是每個(gè)月都得申報(bào)嗎? 電子稅務(wù)局顯示沒(méi)有申報(bào)的提示 那就是不用申報(bào)了唄?
我買(mǎi)的校長(zhǎng)課,老師說(shuō)的一些表在哪兒獲?。?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)合作社成員承包非本農(nóng)村集體土地,也是符合合作社自產(chǎn)自銷(xiāo)的嗎
老師好!請(qǐng)教:一餐飲店 核算單菜成品的成本,比如:用輔料調(diào)料,一瓶醬油15元,核算做一個(gè)菜的用量是凈含量?jī)r(jià)格核算嗎還是帶包裝的價(jià)格核算?
請(qǐng)不會(huì)的就不要接問(wèn)題,謝謝。從23年到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有好多票開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該是要寫(xiě)費(fèi)用分割單的不能開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)和賬務(wù)怎么處理???
這個(gè)應(yīng)發(fā)工資和小計(jì)有什么聯(lián)系?這里的五險(xiǎn)一金是單位部分還是個(gè)人部分?還是個(gè)人+單位?
老師我們單位分公司轉(zhuǎn)來(lái)的教育經(jīng)費(fèi),沖減管理費(fèi)用-其他費(fèi)用,但是分公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的福利費(fèi),為什么是沖減應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),怎么不是管理費(fèi)用-福利費(fèi)呢
老師,我知道一般納稅人(13%)售價(jià)1000元,進(jìn)貨成本600元時(shí),最終開(kāi)票要加至少8個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧,但是這8個(gè)點(diǎn)體現(xiàn)在哪里呢,是反應(yīng)發(fā)票上嗎?若是反應(yīng)在發(fā)票上,那不含稅金額和稅額都是多少呢
老師好,按上面分錄結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目已無(wú)余額,但進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是有余額,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?