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老師您好,我這金蝶的財務(wù)軟件結(jié)賬的時候帶出的增值稅附加稅,自動計提了,生成憑證了 ,我已經(jīng)結(jié)完賬,報完稅了 但是我們實際是不需要交這些稅的,那這些增值稅附加稅的科目我應(yīng)該怎么操作把這些科目余額調(diào)到零???

2023-08-22 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-22 15:33

你好? 符合哪個政策不用交的?

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快賬用戶4348 追問 2023-08-22 15:38

小規(guī)模納稅人 季度不超過30萬免征增值稅 ,增值稅沒交 ,是不是計提出來的增值稅附加稅也就不用交了 ,所以這些附加稅也不用交了 但是這些附加稅的科目余額我不知道怎么做賬務(wù)處理了

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齊紅老師 解答 2023-08-22 15:39

借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,減免稅額帶營業(yè)外收入。

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快賬用戶4348 追問 2023-08-22 15:40

應(yīng)交增值稅未交增值稅也有余額 、應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊

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齊紅老師 解答 2023-08-22 15:42

規(guī)模不需要用這個科目了,如果你用了那有余額也行,不用管。

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齊紅老師 解答 2023-08-22 15:42

因為小規(guī)模就是到應(yīng)交稅費的二級

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你好? 符合哪個政策不用交的?
2023-08-22
增值稅計提的是3742.6元。 你這個做啥分錄,增值稅沒有計提只有根據(jù)銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn),所得稅這個多做借所得稅費用?2562.62-2697.5 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,2562.62-2697.5?
2021-03-29
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-03-29
你好這個計提過,就不需要再去計提,是這個銷項稅額-進(jìn)項稅額大于預(yù)繳增值稅吧,這個產(chǎn)生需要交增值稅,那這個是需要去差額去計提附加稅,這個對應(yīng)2月計提過3月不需要再去計提
2021-04-14
你好?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費的余額都是那些細(xì)項,金額多少
2021-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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