你好,學員 下一年的話,上一年抵消分錄涉及損益的,下一年變?yōu)槲捶峙淅麧?,上一年存貨在下一年賣出變?yōu)闋I業(yè)成本的
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應付工資里紅沖4500*5到其他應付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務上沒問題,那個稅申報是否應該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務,生活服務等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務費的進項票,我這個月開出了技術服務費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務費的進項來抵扣我這個月份的技術服務費進項嗎?
具體情況是這樣的: 當前問題:年審事務所質(zhì)量部的人(新來的)要求增加確認因?qū)€未達標的預計負債,但該預計負債調(diào)整后,合并報表將會由盈利變虧損,而之前也已經(jīng)給各投資方基本定稿的報表了,且去年末今年初剛融資,一下就盈利變虧損也不好看,想看看是否必須調(diào)整,或是否有方法可以不調(diào)整或少調(diào)整。 背景及情況: 1、母公司跟控股子公司的投資方有個對賭協(xié)議,對賭的是毛利達成,分累計3年和累計5年兩階段,2021年為第3年,業(yè)績未達成,且預計5年末也達不成,投資方尚未提出3年未達成的索賠要求; 2、對方是國資的,一直想進上海母公司,即想持有母公司的股權,雙方近兩年一直也在就其從子公司退出轉入母公司溝通,但目前因為價格原因我們預計無法轉股成功; 3、協(xié)議中對賭補償條款和回購條款,對方有主動權,可要求賠償或回購 1)賠償方式下有兩種方式我們可以選擇,現(xiàn)金補償或股權補償; 2)回購為兜底條款,相當于按8%利息返還本息(即投資款),如果前面已有賠償或分紅的,可在本息中扣除后返還。
老師,請教一下問題,是個合報的抵消分錄里面項目名稱怎么寫的問題 ?像存貨應收賬款這種,到底是必須在上一年全部賣出或者全部收回,才能在下一年的合報里把這兩個項目改成年初未分配利潤,還是說在下一年年末之前賣出或收回也可以[破涕為笑]
老師,請教一下問題,是個合報的抵消分錄里面項目名稱怎么寫的問題 ?像存貨應收賬款這種,到底是必須在上一年全部賣出或者全部收回,才能在下一年的合報里把這兩個項目改成年初未分配利潤,還是說在下一年年末之前賣出或收回也可以[破涕為笑]
我有中級,面試一個出納都不用我,因為我不會使用poss機,出納要會用Poss機,真搞笑
老師,付了6000元的做標書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個過程怎么寫分錄
請問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請問老師,這個題的B選項的解析那段話不太理解,麻煩詳細解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會計,我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進貨了10個80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進項發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
25年中級會計股份支付會考嗎
2024年賣出商品給商家,商家后面不要退貨回來,寄賣在這,2025年賣出會計分錄應該怎么做
老師,我們單位是一家小規(guī)模企業(yè),當月的業(yè)務正好是下個月開發(fā)票,客戶也是在下個月結算款,當月的收入雖然未開票,也在當季度按 未開票收入申報了增值稅了,所以我在下個季度申報的時候就把上個季度的最后一個月發(fā)票金額減掉了,可是提示比對異常,老師這樣的情況,我應該怎么辦呢?謝謝您
老師您好,我是個人2022年考取中級會計師,現(xiàn)在由于不讓個人代理會計業(yè)務。如果自己成立會計師事務所,我手下必須得有。兩個人具備資質(zhì)證明的,一共得是三個人對吧。還得有營業(yè)場所
那就是除非上一年存貨全部賣出,才會在下一年把存貨寫成年初未分配利潤
是的,學員,你說的很對的 上一年的損益,是本年的未分配利潤的
不然第二年就是假設存貨全部賣出,先計入營業(yè)成本,后面再按照未賣出的抵消掉
是的,你說的很對的,學員
固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的話,就是換成資產(chǎn)出資收益是吧
是的,你說的很對的
我現(xiàn)在對合報里面第二年開始的一些項目該寫什么拿不準
這個確實不好掌握,老師當年也是的,要多練習題目的