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老師,我們單位是一家小規(guī)模企業(yè),當月的業(yè)務正好是下個月開發(fā)票,客戶也是在下個月結(jié)算款,當月的收入雖然未開票,也在當季度按 未開票收入申報了增值稅了,所以我在下個季度申報的時候就把上個季度的最后一個月發(fā)票金額減掉了,可是提示比對異常,老師這樣的情況,我應該怎么辦呢?謝謝您

2025-07-21 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 18:11

你好 下個月開發(fā)票在申報吧 要不每個季度都有這個提示

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你好,這個增值稅是不是算進去只有所得稅沒有算,是不是,現(xiàn)在你申報價進去可以
2021-07-08
同學,你好 第四季度開票金額比收入多,這個不要緊的 你之前無票收入,申報增值稅嘛?
2024-01-15
你好,你看下能忽略申報提交嗎?能的話可以的。
2022-01-11
小規(guī)模的最好不要做無票收入, 安你開出去的發(fā)票 按照這個時間來,
2022-09-06
同學,您好! 不用去更正第一季度的 就按這個銷售額填寫申報表 然后去大廳申報即可 希望可以幫到你
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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