你好,保管單有嗎?報關(guān)單上的金額就是不含稅的收入。稅率是零。
老師你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),9月4日出口了一臺設(shè)備,開票的話必須是當(dāng)月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當(dāng)月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產(chǎn)型企業(yè)是不是出口的稅額抵內(nèi)銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務(wù)局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
出口生產(chǎn)企業(yè)、貨物加工好了過后、對方打了五萬美金到賬戶、該按哪個時間段的匯率來折算人民幣金額來開增值稅發(fā)票呢?
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)銷售貨物一批,該批貨物4月份出庫,發(fā)票在6月開出,會計分錄應(yīng)該怎么做呢?還有成本要在哪個月結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好,請問一下關(guān)于生產(chǎn)出口企業(yè)免抵退稅的問題,出口不是零稅率嗎?那為什么計算當(dāng)前免抵退稅額時要減去出口貨物的稅額呢
樸老師我是生產(chǎn)型出口企業(yè),這次出口一批貨物570個,其中20個是買單出口,550個是代理出口,然后收款的話我是一起把之前買單出口的20個勻進(jìn)去這次出口的550個里面一起收的,調(diào)高了單價,那我開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話我是要開570個產(chǎn)品的金額進(jìn)來還是只開550個就好
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
報關(guān)單上是52500美元,怎么換算出來呢?還要減去一些費(fèi)用嗎?,還是按實(shí)際收到的錢數(shù)算呢?
你好,減去云費(fèi),保險 按照fob的價格來。
你看下當(dāng)時報關(guān)單上的是Cif的價格嗎?
用減去運(yùn)費(fèi)、保險的金額之后的余額再乘以匯率。
老師,能幫忙看一下怎么開嗎?
你好 成交方式這里有嗎?
成交方式就是FOB呢
你好,52500*匯率 按照這個來
老師,匯率的話,按哪個匯率算呢?這樣的話,之前收到的款和現(xiàn)在換出來的就對應(yīng)不起來了
當(dāng)月第一個工作日或者當(dāng)天的。
差額是匯兌損益,放到財務(wù)費(fèi)用里面沒有關(guān)系,可以。
老師,這個是7月25出口的,可以按8月1號的匯率嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,我們公司做的是免抵,開完發(fā)票之后,然后需要怎么做呢?
正常申報增值稅,然后符合要求了申請出口退稅。
這邊是不是有足夠的進(jìn)項(xiàng)才能申請呀?沒有足夠的是不是就不符合要求呀?
對的,是的,你得有留底才能退稅,你想退稅你就等著有留底
開完發(fā)票,然后下個月申報增值稅的時候直接申報上就行了是嗎?老師
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師 辛苦了
不用客氣,工作愉快。