這個需要發(fā)票和報關(guān)單一致 你分開報關(guān)的嗎
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進價還低,而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
樸老師我是生產(chǎn)型出口企業(yè),這次出口一批貨物570個,其中20個是買單出口,550個是代理出口,然后收款的話我是一起把之前買單出口的20個勻進去這次出口的550個里面一起收的,調(diào)高了單價,那我開進項發(fā)票的話我是要開570個產(chǎn)品的金額進來還是只開550個就好
老師,請問一下,我是出口型外貿(mào)企業(yè),第一季度小規(guī)模階段出口了一批貨30萬,是免稅的,然后4月我們單位轉(zhuǎn)成一般納稅人了,第一季度這批貨的進項發(fā)票20萬稅金2.6萬,4月對方才開出來寄給我們,那這批貨的22.6萬,我該怎么做賬?4月我還有其他出口,其他進貨發(fā)票,已經(jīng)成功退稅,就是這個22.6萬不知道怎么做分錄
請問老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)委托一家進出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內(nèi)銷的形式先賣給進出口公司(開內(nèi)銷專用發(fā)票給他),然后再以進出口公司名義去出口,然后進出口公司憑我司開的發(fā)票向稅局申請退稅,退了這個稅進出口公司又通過公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
老師好,我們公司是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),12月份的報關(guān)單之前的同事在二月份才申請退稅,批次是2024年12月,但是看她出口退稅勾選是在所屬月份3月份才用途確認,然后我這個月把上年剩下的出口發(fā)票也開了,我的出口退稅勾選進項發(fā)票確認也是在三月,就是說三月有兩個批次的出口退稅的金額,這種有沒有影響?然后我到時候出口退稅申報表是填2024年12月003批次嗎
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應(yīng)該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進項發(fā)票,本月一張8萬的進項要下月(6月)5日才開進來,請問這樣的情況這張8萬元的進項能夠在申報5月增值稅時認證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
是分開報關(guān)的,因為20個是買單出口,走快遞形式,550個是以我們公司抬頭出口,走船的,我們是生產(chǎn)企業(yè),進項是只能開550個進來是嗎?
同學(xué)你好 對的 進項發(fā)票分開開就可以
然后我們出口合同是用數(shù)量570個的價格,那到時候稅務(wù)局看到合同跟出口不一致的話怎么解釋呢
說錯了,金額是兩次出口金額,是一致的,因為把買單出口金額勻進去了,只是數(shù)量是總的570個,跟代理出口的不一致,到時候怎么解釋呢
買單報關(guān)的不是單獨報關(guān)20個嗎
是單獨報關(guān)的,沒以我們名義報關(guān),只是收款的話我只能勻進來這次出口的550個里面,調(diào)高單價,總金額是兩次報關(guān)總金額,因為款項那20個不能單獨進來,那個是不以我們名義出口,只是550個的單價都可以調(diào),算是賣貴點一樣出口
那就數(shù)量按照550 單價高一點
但合同數(shù)量又是570個耶,那到時候怎么解釋呢
同學(xué)你好 合同可以改嗎
合同不能改,剛才我們供應(yīng)商已經(jīng)把570個的進項都開出來了,到時候怎么跟稅務(wù)局解釋呢
發(fā)票分開就可以了哦 重新開吧
進項她也不能分開開,我們是生產(chǎn)企業(yè)的,數(shù)量對不上也應(yīng)該沒關(guān)系的吧,到時候跟稅務(wù)局說還有20個我們沒有出口
同學(xué)你好 那你這個稅局咋解釋
如果分開開的話到時候我怎么解釋呢
發(fā)票報關(guān)單都分開就可以了呀
但是另外20個是買單出口的,稅務(wù)局一般不是不允許買單出口嗎?
同學(xué)你好 你開票給代理方20個不可以嗎