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老師,我們是建筑公司給一家化工企業(yè)建廠房,現(xiàn)在化工企業(yè)沒有錢給我們工程款,就以他們的化工品抵我們的工程款,欠我們89萬,但是抵賬協(xié)議上面,他們給的化學品是112要,這筆賬會計分錄怎么做呀? 借:庫存商品 應交稅費-進項稅 貸:應收賬款 但是金額不平怎么辦呀?

2023-08-21 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-21 15:41

同學你好 這個應該是貸應付賬款

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快賬用戶4758 追問 2023-08-21 15:54

老師,我們是建筑公司呢,對方欠我們的工程款呢

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齊紅老師 解答 2023-08-21 16:02

那就是你上面的分錄 你們應付是多少

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同學你好 這個應該是貸應付賬款
2023-08-21
你好!借庫存商品 貸應收賬款 營業(yè)外收入
2023-08-21
借庫存商品,貸應收賬款。
2023-08-21
同學你好 對的 這樣就可以了
2023-04-17
問題:老師,我們給阜南項目開了100萬的發(fā)票,然后他們給我們100萬的工資成本表,但是這個稅是個個項目自己交的稅,我們合肥這邊不承擔這一部分稅款,我這邊報稅拿他們的完稅憑證來抵我們要交的稅錢,這個會計分錄怎么做,借:應收賬款100,貸:應交稅費/銷項3 主營業(yè)務收入97 借:主營業(yè)務成本100 貸:應收賬款100 那邊交的稅怎么處理是不是:借 應交稅費/銷項3 貸:應收賬款 3,這樣應收賬款就不平了呀,感覺不對呀,這個 解答:你好,同學,從你的問題看是別人掛靠項目在你們公司對嗎?
2021-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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