你好!你這個食堂不能抵扣,要轉出

老師,我們公司購進得的一個些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認證這些票據(jù),如果不認識,稅額可以在應交稅費待認證稅額里面嗎?到用的時候認證再轉出到進賬稅里,合適嗎
我在發(fā)票勾選認證平臺勾選的時候 發(fā)現(xiàn)有好幾張專票是對方公司開給我們公司的專票 但是目前還沒見到發(fā)票回來 這些發(fā)票我要賬務處理嗎 然后對應的進項發(fā)票需要認證嗎
老師你好,我公司取得農產品增值稅專用發(fā)票稅率是1%,我按政策我按票面不含稅金額乘以百分之九抵扣的,在認證發(fā)票時我是選擇認證不抵扣,還是做認證發(fā)票后,在做進項稅轉出
老師你好,我公司取得農產品增值稅專用發(fā)票稅率是1%,我按政策我按票面不含稅金額乘以百分之九抵扣的,在認證發(fā)票時我是選擇認證不抵扣,還是做認證發(fā)票后,在做進項稅轉出
企業(yè)有一個員工飯?zhí)?,飯?zhí)眯枰少徥巢模Z油等東西,會收到一些發(fā)票。這些發(fā)票總是在我抵扣勾選時提醒我當前有待處理的農產品發(fā)票,請確認是否可用于勾選抵扣。我不太明白這個。這個農產品發(fā)票我們企業(yè)要怎么處理?
老師好,我們這邊實際業(yè)務是找的工人安裝,然后付勞務費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應交稅費-應交增值稅,還是用應交稅費-未交增值稅?應交增值稅需要轉入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務報表還能修改嗎?
其他應收款的貸方和其他應付款的貸方表達是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應該怎么修改,什么時候修改
貿易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結算,之前預付了186405元,本次又通過銀行轉賬付款167443元,貨款一共353848元全部結清,供應商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應付,多久才能轉入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
那就是我直接做費用就行了吧?在發(fā)票認證那不用管它?
你好!那里做勾選不抵扣