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企業(yè)有一個(gè)員工飯?zhí)?,飯?zhí)眯枰少徥巢模Z油等東西,會收到一些發(fā)票。這些發(fā)票總是在我抵扣勾選時(shí)提醒我當(dāng)前有待處理的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,請確認(rèn)是否可用于勾選抵扣。我不太明白這個(gè)。這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我們企業(yè)要怎么處理?

2022-10-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 10:55

你好,這個(gè)收到的是專票的嗎?

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快賬用戶2758 追問 2022-10-13 10:57

不是,都是普票,因?yàn)槲业娘執(zhí)檬歉@?,所以收了專票也沒用,都是普票來的

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:58

你好,你選擇否就可以的。

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快賬用戶2758 追問 2022-10-13 10:59

就是不處理?但是不處理系統(tǒng)每一次上去都有提示而且每次查詢都會有發(fā)票信息在那里,不處理真的可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 11:00

你好,不處理可以的可以的。

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快賬用戶2758 追問 2022-10-14 10:50

可以解釋為什么不處理是可以的呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 10:50

你好,你這個(gè)又不影響抵扣,你也沒有多抵扣。而且這個(gè)普通發(fā)票它也抵扣不了。

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)收到的是專票的嗎?
2022-10-13
你好,對方給你開的是專票嗎?如果是的話,你進(jìn)去選擇不抵扣,不選就可以的,這個(gè)抵扣不了。
2022-09-09
你好,那你選擇暫不處理就可以的。
2023-04-21
1,是的,不需要,直接做進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 2,購進(jìn)的話不是收入是成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 3,是的
2021-04-21
在這種情況下,可以參考以下處理方式: 一、暫估入庫處理 在9月實(shí)物入庫但發(fā)票未到的情況下,先進(jìn)行暫估入庫: 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 此時(shí),暫估的原材料成本可以按照合同價(jià)格、以往采購價(jià)格或市場價(jià)格等合理估計(jì)的價(jià)格來確定。 車間領(lǐng)用暫估入庫的原材料時(shí),正常進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:生產(chǎn)成本等 貸:原材料 二、后續(xù)發(fā)票到了的處理 沖銷暫估: 當(dāng)發(fā)票在12月或下一年到達(dá)時(shí),首先沖回暫估入庫分錄: 借:原材料(暫估金額)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字) 按發(fā)票金額入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票上的9%稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 進(jìn)行加計(jì)扣除處理: 計(jì)算加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額(發(fā)票金額×1%): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(加計(jì)扣除金額) 貸:生產(chǎn)成本等(追溯調(diào)整前期已領(lǐng)用并計(jì)入生產(chǎn)成本的部分,將加計(jì)扣除的稅額相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)成本,如果產(chǎn)品已完工并銷售,可能還需調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本等科目)
2024-08-15
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