您好,是的,就是你說的這樣的
以前年度的賬分錄原本應(yīng)該是先采購入庫,然后銷售,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計(jì)做賬時(shí)分錄只做了一筆借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,請問這樣要怎么更正
老師,平時(shí)做賬都是根據(jù)銀行回單做賬,分錄這樣寫:借 銀行存款,貸 應(yīng)收賬款,借 應(yīng)付賬款,貸 銀行存款。月底怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師好!一般納稅人每個(gè)月對公賬號轉(zhuǎn)入法人私人賬號,前任會計(jì)的會計(jì)分錄都是以下這樣做的,借現(xiàn)金,貸銀行存款,請問這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師好!一般納稅人每個(gè)月對公賬號轉(zhuǎn)入法人私人賬號,前任會計(jì)的會計(jì)分錄都是以下這樣做的,借現(xiàn)金,貸銀行存款,請問這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)?
請問老師,我看我會計(jì)做購入的貨物直接入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 不是要先做 借:庫存商品 貸:銀行存款 在結(jié)轉(zhuǎn)到這樣做有什么區(qū)別
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
好的,老師,明白了
好的,好的,不明白的隨時(shí)找我