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老師,上個月暫估入賬的價格估高了,成本結轉(zhuǎn)了,這個月沖回后,按發(fā)票入賬后,發(fā)現(xiàn)庫存金額是負數(shù)怎么辦

2023-08-21 09:57
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齊紅老師

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2023-08-21 09:59

同時要沖減主營業(yè)務成本科目,增加庫存

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快賬用戶1770 追問 2023-08-21 10:03

沒太明白

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齊紅老師 解答 2023-08-21 10:10

借:庫存商品 貸:主營業(yè)務劇本

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同時要沖減主營業(yè)務成本科目,增加庫存
2023-08-21
同學你好 這個可以的 匯算清繳之前收到發(fā)票就沖暫估的 沒收到發(fā)票就不沖,直接匯算清繳的時候調(diào)增
2022-03-02
同學,你本月是不是沒有結轉(zhuǎn)其他的成本?
2022-04-11
同學你好,你沖減了暫估了10125,你需要把實際數(shù)和暫估直接的差額。調(diào)回來,你成本結轉(zhuǎn)多了。
2021-01-06
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023-06-12
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