您好,這個是可以用付款申請書的,是可以的

我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房。現(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導(dǎo),謝謝
請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,收到業(yè)主交來的物業(yè)費,供暖費,停車費,是一次性轉(zhuǎn)入到公司賬戶的,現(xiàn)在牽扯一個問題,就是很多業(yè)主都是轉(zhuǎn)賬的形式繳納的費用,就導(dǎo)致銀行回單很多,記賬也不方便,那可以把銀行回單和收據(jù)粘貼到一起,然后一個月寫一張記賬憑證嗎?要不然逐筆寫的話太多票據(jù)了
請問老師,我4個做了一筆廣告費,廣告公司開了我們公司的發(fā)票,銀行轉(zhuǎn)的,5月才知道這個廣告費是客戶出的,我們從貨款里扣了,,請問一下 1.我應(yīng)不應(yīng)該開一張發(fā)票給對方,如果開了是不是要做成其他業(yè)務(wù)收入然后把4月的廣告費發(fā)票做成其他業(yè)務(wù)成本抵消, 2.如果對方?jīng)]有說要發(fā)票,我可不可以不開,這比費用直接充賬款啊
我是物業(yè)公司出納 ,業(yè)主不知道要開公司抬頭發(fā)票要對公轉(zhuǎn)賬的情況下,個人名義交了物業(yè)費,現(xiàn)在要把費用退給他然后以對公轉(zhuǎn)賬形式重新支付,我問了領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說讓我寫個申請書走個流程,我用付款申請書請問可以嗎?
老師,6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢,然后他們7月份用B公司開票給我們,我讓業(yè)務(wù)員要求他們作廢,用A公司開,結(jié)果一番周折下來,得到一個結(jié)果:他們是騙子,跑路了,這票開不了了,請問下我這種情況在做賬這方面應(yīng)該怎么做,當(dāng)時做賬做的是:借應(yīng)付賬款-A公司,貸銀行存款。現(xiàn)在她們用B公司開票給我們,那我做賬這樣做可以嗎:借:管理費用,貸應(yīng)付賬款-A公司。我還是用A公司平賬,然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調(diào)增可以嗎
去年沒計提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒做,那么這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補提轉(zhuǎn)入“所得稅費用”科目嗎?還是進入“以前年度損益”科目?
老師,辦理股權(quán)變更事宜,稅務(wù)通過了,工商登記了,后面還有哪些變更的不
11月6日辦稅務(wù)下個報個稅工資薪金,還是這個月報啊
老師,我們上個月申報社保的時候有滯納金,這個滯納金在電子稅務(wù)局里的那里看呀
11月份6日辦稅務(wù),個稅工資薪金,才個月申報嗎?還是這個月申報
工商年報忘記申報怎么辦
請問個體戶取不回進項票,經(jīng)營所得交稅怎么交啊。
老師,你好,我這原來成本是10萬是減了,實際成本沒有那么多,只有8萬,那我是不是要加回來
老師,我想問一下嗎票據(jù)到期,是說到期做一筆分錄,再用到期的票據(jù)支付供應(yīng)商貨款再做一筆分錄,還是說票據(jù)到期只需要做一筆支付供應(yīng)商貨款的分錄?是哪種情況?
老師,我想問一下商業(yè)票據(jù)承兌到期還需要做分錄嗎?,還是?