您好,不放在貸方是我擔心財務(wù)軟件取數(shù)錯誤
這個本年利潤,為什么之前代理記賬那里的期末余額會是在貸方負數(shù)呢?我做的就是在借方正數(shù)呢?
老師有點不明白,昨天學的材料成本差異,實際成本大于計劃成本為正數(shù),是超支,是記在借方,負數(shù)是節(jié)約計在貸方,到這周轉(zhuǎn)材料怎么是負數(shù)記在借方,正數(shù)記在貸方了呢?求解析!
為什么沖減費用時,要做負數(shù)記在借方,是因為記在貸方的話會虛增本年累計數(shù)嗎?虛增累計數(shù)有什么后果呢?麻煩老師您解答一下,萬分感謝。
老師,管理費用-開辦費在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是個負數(shù),在借方是負數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時也可以記貸方正數(shù)呀,因為是財務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費用在發(fā)生時記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負數(shù)對嗎
親們這個制造費用為什么要記在借方的負數(shù),不記貸方的正數(shù)呢。
老師 待處理財產(chǎn)損益最后進那個科目呀
6500本金,利息從24年6月10日算起,按銀行最高,截止今日利息多少
老師 你好 小規(guī)模可以不用沒月都結(jié)轉(zhuǎn)成本,而是一個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
老師,A公司的貸款,打給B公司,然后B公司轉(zhuǎn)給私人取出來,什么理由合適?
老師,進項留抵多可以退嗎
老板墊付給供應(yīng)商,供應(yīng)商轉(zhuǎn)回公司賬戶現(xiàn)金,公司賬戶現(xiàn)金轉(zhuǎn)回給老板,這科目怎么做,到最后這筆錢沒付相于走賬
外銷發(fā)票額度不夠了,提供什么材料?調(diào)整額度?
季度所得稅報表更正,應(yīng)該先更正財務(wù)報表,還是應(yīng)該更,先更正所得稅預(yù)繳申報表?
宣告分派現(xiàn)金股利400對損益為什么沒有影響
老師,租賃,租期十年,承租方在租賃期初支付了第一年租金,每年年初支付租金,剩下九年的利息,在第一年攤銷嘛?
那廠房房租記制造費用的話,月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?我付款的時候會計分錄是什么
是的,借生產(chǎn)成本 貸制造費用
我是先收到發(fā)票了,然后我還沒付款,那我到時候付款的時候,完整的分錄是
收到發(fā)票 借制造費用 貸應(yīng)付賬款 付款的時候 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
就是損益類科目的話,這個也要看財務(wù)軟件的借貸方向設(shè)置對么老師
對的,肯定是需要看設(shè)置方向的