你好!是的,不能抵扣了
招待客戶的餐飲費(fèi),住宿費(fèi)我都不可以取得專票,因?yàn)檫@是用于個(gè)人消費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。但是我有個(gè)問題,我招待客戶時(shí)買的煙酒,水果食品,包括去一些消費(fèi)場(chǎng)所消費(fèi),是不是都不能取得專票了?是不是也是因?yàn)槭莻€(gè)人消費(fèi)?是這樣子理解嗎?
一般納稅人,福利費(fèi)和招待費(fèi)如果未超過比例部分是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)? 還是都不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 只是在比例內(nèi)的部分可以正常做賬不需要匯算清繳調(diào)增? 不能抵扣的話 做賬招待餐費(fèi) 招待費(fèi)就是含稅金額么?不用列進(jìn)項(xiàng)?
公司內(nèi)部不能抵扣的專票是不是只有餐飲、團(tuán)建、節(jié)日活動(dòng)這些福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi),即使這些票是專票也不能抵扣
請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎? 老板商場(chǎng)買的服裝,如果是員工工作服可以抵扣嗎?好像福利費(fèi)是不能抵扣是吧?
在本地開具的招待客人的住宿費(fèi)發(fā)票能否抵扣?收到福利費(fèi)和招待費(fèi)的發(fā)票是否都不能抵扣
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,