你好!是的,不能抵扣了
招待客戶的餐飲費(fèi),住宿費(fèi)我都不可以取得專票,因?yàn)檫@是用于個人消費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。但是我有個問題,我招待客戶時買的煙酒,水果食品,包括去一些消費(fèi)場所消費(fèi),是不是都不能取得專票了?是不是也是因?yàn)槭莻€人消費(fèi)?是這樣子理解嗎?
一般納稅人,福利費(fèi)和招待費(fèi)如果未超過比例部分是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)? 還是都不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 只是在比例內(nèi)的部分可以正常做賬不需要匯算清繳調(diào)增? 不能抵扣的話 做賬招待餐費(fèi) 招待費(fèi)就是含稅金額么?不用列進(jìn)項(xiàng)?
公司內(nèi)部不能抵扣的專票是不是只有餐飲、團(tuán)建、節(jié)日活動這些福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi),即使這些票是專票也不能抵扣
請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎? 老板商場買的服裝,如果是員工工作服可以抵扣嗎?好像福利費(fèi)是不能抵扣是吧?
在本地開具的招待客人的住宿費(fèi)發(fā)票能否抵扣?收到福利費(fèi)和招待費(fèi)的發(fā)票是否都不能抵扣
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
中級會計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做