您好, 這個(gè)是個(gè)體戶開的發(fā)票是可以的
老師,我想問(wèn)下,員工的提成一直都沒報(bào)個(gè)稅,直接支付,我現(xiàn)在想把之前的提成都給他補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,我可以讓員工寫借條把之前的提成做借款,然后讓他打款給公司,在發(fā)工資的時(shí)候一起不給他,這樣操作可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶以前買了一個(gè)庫(kù)存軟件,價(jià)值10萬(wàn),現(xiàn)在只有發(fā)票復(fù)印件,原件已經(jīng)丟失,戶頭開的是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在要把軟件以6萬(wàn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給其他公司,請(qǐng)問(wèn)要怎樣操作才節(jié)稅?
請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在準(zhǔn)備用農(nóng)行公戶給員工發(fā)工資,讓他們開戶銀行卡,有的員工以前可能就有農(nóng)行的,想問(wèn)下提供本省的銀行卡和提供其他省份的銀行卡手續(xù)費(fèi)有差別嗎
就是個(gè)人給公司提供勞務(wù),之前都是個(gè)人開勞務(wù)票給公司,現(xiàn)在他想以他自己個(gè)體戶的名義開給公司,這樣可以嗎,謝謝
有個(gè)員工在我們公司包工頭手底下干活,后來(lái)又在公司做業(yè)務(wù)員,公司包工頭以前給他工資結(jié)多了,現(xiàn)在公司包工頭多發(fā)的想他那工資從業(yè)務(wù)人員工資里扣??梢詥???
小紅書認(rèn)證打款,打進(jìn)去也給退回來(lái),做賬可以借:銀行存款,貸:銀行存款嗎?放一個(gè)憑證號(hào)里,還是分著寫借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,這兩個(gè)都可以嗎
老師,我們給行政單位的工作人員好處費(fèi),怎么出帳
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰(shuí)是承租人?誰(shuí)是出租人???
老師,定期定額個(gè)體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購(gòu)材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
這個(gè)是去年的,給包工頭支付了合同價(jià),他提供的工資表,作為成本可以嗎
沒有發(fā)票肯定是不能作為成本
那這個(gè)下一年用個(gè)體或者代開,可以提前做成本使用嗎?確實(shí)支付了,實(shí)際也確實(shí)是成本
因?yàn)檫@個(gè)個(gè)體工商戶才是成立,不能開以前的發(fā)票,不能作為以前成本扣除
那如果是個(gè)人去代開呢可以嗎? 現(xiàn)在想補(bǔ)救合規(guī),怎么做呢老師
那就個(gè)人名義代開發(fā)票,以后再用個(gè)體戶開票
而且現(xiàn)在好像個(gè)人去稅務(wù)局開的多,也會(huì)被查賬。這個(gè)怎么避免呢
真實(shí)業(yè)務(wù)就沒事,虛開肯定是存在風(fēng)險(xiǎn)
是真實(shí)的,但是個(gè)人估計(jì)會(huì)擔(dān)心繳納個(gè)人所得稅,
對(duì),要是個(gè)人代開發(fā)票會(huì)涉及到一定稅費(fèi)的
去年在發(fā)票的情況下稅前抵扣了,今年現(xiàn)在補(bǔ)了發(fā)票,可以嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
建議可以代開發(fā)票以后你直接把發(fā)票附到去年賬里
你的意思是去年的賬里面放今年的發(fā)票,?
對(duì),也就只能這么操作
第一個(gè)問(wèn)題,個(gè)人代開40萬(wàn),大概需要繳納多少稅, 第二個(gè)問(wèn)題,如果支付金額就只有3萬(wàn)左右,這種小的,可以就放工資表嗎
第一個(gè)稅費(fèi)多少不好確定,得看你們當(dāng)?shù)赜袥]有優(yōu)惠政策
第二個(gè)即使金額小的話也得開票
以前的核定所得稅,是不是不需要成本發(fā)票也可以,就是工資表就行了
對(duì),你要是核定征收的話,就不用需要開發(fā)票的