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老師,銀行預付材料款,因為賬號錯誤退回,重新再付款,我分錄這樣做可以嗎,預付時借:預付賬款5000貸:銀行存款,退回時借:預付賬款紅字;貸:銀行存款紅字,還是要借銀行存款,貸預付賬款呢?
請問一下之前銀行收了一筆款,做分錄,借,銀行存款,貸,應收賬款,現(xiàn)在把這筆錢退回去了,直接做借,應收賬款,貸,銀行存款可以嗎?
公司幫客戶貸車款,銀行把款打到公賬上,公司再轉(zhuǎn)給客戶,做賬可以這樣做嗎 收到貸款,借銀行存款 貸:其他應付款-代收車款, 支付給顧客,借:其他應付款 貸銀行存款
憑證借方銀行存款,貸方應收賬款,應付賬款可以嗎
可以先做付款憑證再做采購憑證嗎 比如先借應付賬款 貸銀行存款 再借庫存商品 貸應付賬款
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會計分錄?
老師您好,請問一下,公司盈利交幾個點的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開民宿買房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個人了,可以走公司公戶報銷么
老師您好!個體戶用公戶給個人轉(zhuǎn)款,算是個體戶的營業(yè)額嗎?
個體戶能開專票嗎嗎嗎???
老師咨詢下 個體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應商開進項發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應商也支付的有貨款
老師,這個ppt里第一列,年預算我應該怎么填呢?是填年預算的期末余額呢,還是填年預算的期初余額加收入合計呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
您好,不可以直接做“借:銀行存款,貸:銀行存款”,這樣不規(guī)范,沒體現(xiàn)業(yè)務實質(zhì);可以做“借:應付賬款,貸:銀行存款”(記錄打款進來掛賬為負債)和“借:銀行存款,貸:應付賬款”(記錄打款退回沖減負債),這兩個分錄合起來借貸相等(借方和貸方都是銀行存款和應付賬款,金額一致),可以放在一個憑證號里做成復合分錄(如:借:應付賬款 100,貸:銀行存款 100;借:銀行存款 100,貸:應付賬款 100,合并寫為:借:應付賬款 100,貸:銀行存款 100;借:銀行存款 100,貸:應付賬款 100,或簡化為復合分錄形式體現(xiàn)收與退),也可以分兩筆憑證做但用關(guān)聯(lián)摘要,推薦做法是收到打款時記“借:銀行存款,貸:應付賬款”(或“其他應付款”),退回時記“借:應付賬款,貸:銀行存款”,借貸金額相等(如都是100元,則借與貸都是100),分兩筆或合在一起做都可以,但不要直接借銀行存款貸銀行存款。
我之前也是跟老師這么做,看我們前任會計直接借銀行和貸銀行了,簡單,想著是不是省事也可以這樣做。
哦哦,按前任的想法,那直接不做分錄了,一進一出也不影響余額
?您好,是的,記賬憑證摘要上建議寫明是“自然人客戶掃碼付款,未開票”或類似內(nèi)容,比如“8月23日5個自然人客戶掃碼支付貨款共40247元,未開票”,這樣能清晰表明收入來源、業(yè)務性質(zhì)和稅務情況(無票收入),方便后續(xù)查賬和申報時對應未開票收入,確保賬務真實、合規(guī)、可追溯。
對不起,上面這個信息您不要理會,我網(wǎng)不好,串了
老師,這筆63073收到款,發(fā)票還沒開,我的分錄做的對吧!十一快樂,
您好,分錄對的哦,收入不是看發(fā)票有沒有開,服務提供了就要確認收入
老師,這筆分錄對吧!是這樣寫吧
您好,這個分錄對的哦