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老師你好,請問我去年12月借應(yīng)收賬款,貸:主營收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),我把這里的銷項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊

2023-08-18 11:24
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-18 11:26

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)

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快賬用戶8583 追問 2023-08-18 11:27

這是去年12月份的現(xiàn)在直接這么調(diào)整就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-18 11:30

是的,就是那樣做就完事

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快賬用戶8583 追問 2023-08-18 11:34

老師,其他的不用改的吧,報(bào)表啥之類的

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齊紅老師 解答 2023-08-18 11:38

是的,其他的不用改的吧,報(bào)表啥之類的

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2023-08-18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-08-19
同學(xué)你好,因?yàn)槭侨ツ甑氖杖?,不能直接通過主營業(yè)務(wù)收入做,需要通過利潤分配—未分配利潤進(jìn)行調(diào)整 沖銷 借:應(yīng)收賬款—103000 貸:利潤分配—未分配利潤 —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)—3000, 然后補(bǔ)記 借:應(yīng)收賬款 92700 貸:利潤分配—未分配利潤 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2700 還需要對(duì)19年所得稅匯算進(jìn)行更正申報(bào)
2020-08-25
您好 上個(gè)月月末寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9000 本月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9000 貸:銀行存款 9000
2023-11-28
您好,不需要調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)可以有余額
2021-07-05
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