 
                            你好; 你這個留抵進項稅? 是因為什么留下來的; 出口是出口退稅的;所以 不會存在留抵部分的; 你還有內(nèi)銷業(yè)務(wù)是嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請問一般納稅人打個比方第一個月開專票4萬,收到專票2萬,交了增值稅,第二個月開票6萬,收到專票8萬,稅率都是13%的情況下,那怎么交增值稅啊,可抵扣的是全部抵扣嗎?還是一部分留抵啊,可不可以退之前第一個月交的增值稅啊
老師,你好,出口業(yè)務(wù),上月留抵58萬能開504萬發(fā)票,這個月如果開600萬發(fā)票,那是不是94萬萬交13個點增值稅,那這58萬的留抵還能退稅嗎
老師如果這個月我們開票100萬元,稅率9%.銷項稅就9萬元,進項票只有1.3萬,那么這個月就要繳納增值稅77000元,那么下個月要取來進項5萬元,是不是只能進項留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
老師,我們本月第一次出口退稅,上個月就開了一張出口發(fā)票金額57萬,這次勾選進項票的稅額是6萬,在申報增值稅的時候期末留抵稅額是6萬,那這個能退下來嗎
如果說這個月跟去年持平,開票不含稅,差不多526萬左右 如果是純13%的商品,是不是這樣理解, 成本是510.68。 526*0.13-510.68*0.13=1.99萬。那賬上增值稅留抵是有8萬的。就不用交增值稅了
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費,為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費是指繳納過的稅費嗎
公司購進的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進項一張票額很大,銷項只開了一點點,進項怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請董老師解答,請問老師,我打問號的地方,處置時的分錄怎么做,謝謝老師
進項發(fā)票先開票后給對公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項目 編碼分類
前期銷貨出庫已經(jīng)做進ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊新公司的時候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達到2000萬,那高新企業(yè)有要求么?
沒有內(nèi)銷
可以的;如果符合要求的; 是可以申請留抵退稅的
好的,謝謝
不客氣的; 希望能幫到你??