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老師,這題講的是固定資產(chǎn)環(huán)境保護(hù)計(jì)算預(yù)計(jì)負(fù)債,我d選項(xiàng)不理解,我不是應(yīng)該攤銷預(yù)計(jì)負(fù)債了嗎,遞延所得稅資產(chǎn)不是應(yīng)該2130-426*0.25嗎?為什么這里是加

2023-08-18 00:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-18 00:10

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2023-08-18
就是你前面只是把那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)這一塊給處理抵消了。但是你后面這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)成實(shí)際負(fù)債的時(shí)候,這個(gè)稅法上會(huì)就允許扣除,所以說(shuō)還會(huì)減少你的應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2021-08-30
遞延所得稅看的是未來(lái),由于預(yù)計(jì)負(fù)債的存在會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)在多交稅,以后少交稅,那會(huì)計(jì)上就認(rèn)為是具有資產(chǎn)屬性的,未來(lái)可以少交稅
2021-06-03
這就是根據(jù)題目來(lái)看2018年計(jì)提了預(yù)計(jì)負(fù)債200,這個(gè)200在2018年不能稅前扣除,因?yàn)闆](méi)有實(shí)際發(fā)生,所以對(duì)2018年來(lái)說(shuō)要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)上調(diào)增200萬(wàn)來(lái)算企業(yè)所得稅,同時(shí)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*所得稅稅率 等到2019年預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生了300,那2019年就可以在會(huì)計(jì)利潤(rùn)上調(diào)減200萬(wàn)來(lái)算企業(yè)所得稅,同時(shí)轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)200*所得稅稅率
2020-08-05
學(xué)員您好, 41題求所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債期末-期初-(遞延所得稅資產(chǎn)期末-期初)=-20+30=10
2021-11-12
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