您好, 根據(jù)國稅發(fā)[2000]84號(hào)文件的規(guī)定,納稅人按照經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費(fèi)可以扣除。但是,因違反法律、行政法規(guī)而支付的罰款、罰金、滯納金不得在稅前進(jìn)行扣除,比如對(duì)納稅人支付的稅款滯納金就不能扣除。 所以,按照該文件的規(guī)定,你公司的合同違約金依據(jù)真實(shí)、合規(guī)的票據(jù)可以稅前扣除。

8.12乙方停車泊位收費(fèi)員未對(duì)離開停車泊位的車輛在收費(fèi)終端進(jìn)行出車操作造成車主產(chǎn)生多余費(fèi)用的,乙方支付違約金50元/輛·次給甲方,并代繳車主產(chǎn)生的多余費(fèi)用。 8.15乙方停車泊位收費(fèi)員不按服務(wù)規(guī)范進(jìn)行操作或操作失誤的,如未及時(shí)更正的,乙方支付違約金50元/人·次給甲方 貴公司須支付我公司違約金共計(jì)玖佰元整(¥600.00)特此說明!我們公司是收取違約金怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要繳納增值稅嗎?
我公司甲方和乙放簽訂廠房租賃合同,因乙方不出組給甲方,所收到的賠償款,是否要交增值稅,謝謝
甲方將房屋出租給乙方,后來乙方提前退租。于是,甲方向乙方收取違約金。此時(shí),該筆違約金,屬于價(jià)外費(fèi)用,需要繳納增值稅。是吧?借銀行存款,貸營業(yè)外收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 分錄是這樣嗎
甲方出租方,乙方承租方,甲違約,乙方收到違約金,企業(yè)所得稅匯算時(shí),乙方要納稅調(diào)增嗎
老師好,因我方違約支付給對(duì)方的違約金計(jì)入營業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師請(qǐng)問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
老師,查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)斡媚膫€(gè)平臺(tái)
老師您好,小規(guī)模稅務(wù)登記時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè)提示怎么辦
會(huì)計(jì)中級(jí)考試有什么輸入法?
印名片費(fèi)是進(jìn)辦公費(fèi)?抖音投流和參展費(fèi),是進(jìn)業(yè)務(wù)宣傳和廣告費(fèi)對(duì)嗎
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我想問下就是我們承接了一個(gè)警示教育館的策劃大綱內(nèi)容、依托策劃大綱進(jìn)行文案撰寫、三維方案設(shè)計(jì)、氛圍布置版面設(shè)計(jì)制作、展墻飾面、設(shè)備采購、安裝與實(shí)施等。 這里面的裝修是包給別人做的,這算是分包吧


我說乙方收到的違約金,做營業(yè)外收入吧?企業(yè)所得稅匯算時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
是的,這個(gè)是計(jì)入營業(yè)外收入,不用調(diào)增了,確認(rèn)收入交了企業(yè)所得稅了
哦,對(duì),明白了,謝謝老師
不客氣,很高興幫您