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老師,您好。我任職的公司是先墊付社保后再發(fā)工資。所以就出現(xiàn):出納在社保費(fèi)申報(bào)繳納時(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部份)尾數(shù)是.46,實(shí)際繳納就被系統(tǒng)四舍五入了繳.50,而出納在計(jì)算工資時(shí)也是根據(jù)尾數(shù).46扣回養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部份的?,F(xiàn)在出納支付完成后單據(jù)到我們會(huì)計(jì)手上,這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款養(yǎng)老保險(xiǎn)科目有借方余額0.04。請(qǐng)問這個(gè)情況要如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?

2023-08-17 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 18:44

你好;? 借方有余額; 意思你想把這個(gè)尾差給平衡了 是嗎 ? 那你到時(shí)做賬 借營業(yè)外支出 0.04 貸 銀行存款 0.04?

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快賬用戶9284 追問 2023-08-17 18:58

青老師,是的。我想請(qǐng)問有什么辦法把這個(gè)尾差0.04給平賬了?如果不是社保申報(bào)時(shí)系統(tǒng)四舍五入收取,那么其他應(yīng)付款/養(yǎng)老保險(xiǎn)就一借一貸平了。但是現(xiàn)在因?yàn)檫@個(gè)四舍五入所以出現(xiàn)其他應(yīng)付款/養(yǎng)老保險(xiǎn)多付而出現(xiàn)借方余額0.04,而這0.04也肯定收不回來了啊。所以我才特此請(qǐng)教老師有什么辦法對(duì)這其他應(yīng)付款/養(yǎng)老保險(xiǎn)的借方余額0.04進(jìn)行會(huì)計(jì)處理后平賬?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 18:58

你好; 看上面分錄; 直接平衡了 ;? 摘要寫調(diào)整社保個(gè)人部分 尾差

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快賬用戶9284 追問 2023-08-17 19:06

青老師,很抱歉我還是不明白。我的賬是其他應(yīng)付款下列科目養(yǎng)老保險(xiǎn)借方余額0.04

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齊紅老師 解答 2023-08-17 19:09

你好; 借方表示你多繳納了0.04 、所以借方有這個(gè)余額 ; 你做一筆??借營業(yè)外支出-其他? 0.04 貸 銀行存款 0.04??

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快賬用戶9284 追問 2023-08-17 19:20

青老師,是不是我沒有說清楚您誤會(huì)我的意思了?您教我這樣做的話只關(guān)系到營業(yè)外支出和銀行存款科目啊。其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險(xiǎn)借方余額還是調(diào)不到???而且這0.04我要讓出納支付到哪里去?。?

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齊紅老師 解答 2023-08-18 08:27

你好;??借方表示你多繳納了0.04 、所以借方有這個(gè)余額 ; 你做一筆??借營業(yè)外支出-其他? 0.04 貸 其他應(yīng)付款 0.04? ?、這樣走 ; 貸方做其他應(yīng)付款;? 之前你其他應(yīng)付款是借方余額;這樣就平衡了。 你試試

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你好;? 借方有余額; 意思你想把這個(gè)尾差給平衡了 是嗎 ? 那你到時(shí)做賬 借營業(yè)外支出 0.04 貸 銀行存款 0.04?
2023-08-17
您好,您沒有什么風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)全在公司,沒有申報(bào)個(gè)稅的工資費(fèi)用是不能稅前扣除的,全部的工資成本費(fèi)用要納稅調(diào)增交所得稅,員工沒交社保會(huì)處罰,如果員工舉報(bào)這些社保都要補(bǔ)上,公戶轉(zhuǎn)錢到法人個(gè)人卡導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額過大,有查賬風(fēng)險(xiǎn),法人私卡也會(huì)被查,
2024-06-03
你好,同學(xué),你第一第二小段的描述完全正確, 針對(duì)你目前的情況,我覺得如果可以最好反結(jié)賬從頭重新記賬,因?yàn)槟氵@種操作是完全不合規(guī)的,有私設(shè)小金庫的嫌疑。
2020-12-30
1,沒有通過制造費(fèi)用,這個(gè)問題不大,制造費(fèi)用本就是過渡性科目,最終對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)不影響 2,沒有通過應(yīng)付職工薪酬屬于做賬不規(guī)范。臨時(shí)工如果不屬于固定雇傭工,保險(xiǎn)就不是必須繳納,協(xié)議約定清楚就可以, 3,你這個(gè)發(fā)的工資需要正常申報(bào)個(gè)稅,就沒問題
2022-12-10
朋友您好,1.甲方結(jié)算是 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這里跟我們成本無關(guān)的, 實(shí)際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等 ,月度結(jié)束我們統(tǒng)好賬上的工程施工,要給項(xiàng)目部的,他們就能看出有多少差異(實(shí)際和財(cái)務(wù)賬上) 2.出納只是付款,會(huì)計(jì)做賬,往來科目余額月末要統(tǒng)計(jì)分析,然后發(fā)給各相關(guān)部門確認(rèn)催發(fā)票
2024-06-13
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