你好;? 借方有余額; 意思你想把這個尾差給平衡了 是嗎 ? 那你到時做賬 借營業(yè)外支出 0.04 貸 銀行存款 0.04?
老師,減資流程已經(jīng)走完,在國家信用公示系統(tǒng),填寫股東及出資信息后沒有公示,怎么辦
多繳納殘疾人就業(yè)保障金對企業(yè)稅收有利嗎
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50000(開票回款),然后轉(zhuǎn)到公司基本戶上,請問一下會計分錄怎么做?
老師,貸方計入營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎
老師你好,有個人的工資超5000了,你說把她的在職時間提前寫幾個月,是不是就不用交個稅啊
老師,計提工資的分錄是實發(fā)還是應發(fā)
167,553.92這是財務軟件里的財務費用,186544.88這是報表里財務費用,導致23年財務報表勾稽關系不對,該怎么調(diào)整呢
法人借給公司錢,是不是不可以無償借款?如果是公司借給公司,是不是也不能無償借款,如果簽的是有利息的合同是不是需要交稅?
你好,甲公司2023.11.1變更為一般納稅人,那么從2023.11.1起收到的增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?怎么勾選增值稅進項發(fā)票?
機票開的普通發(fā)票可以抵扣嗎
青老師,是的。我想請問有什么辦法把這個尾差0.04給平賬了?如果不是社保申報時系統(tǒng)四舍五入收取,那么其他應付款/養(yǎng)老保險就一借一貸平了。但是現(xiàn)在因為這個四舍五入所以出現(xiàn)其他應付款/養(yǎng)老保險多付而出現(xiàn)借方余額0.04,而這0.04也肯定收不回來了啊。所以我才特此請教老師有什么辦法對這其他應付款/養(yǎng)老保險的借方余額0.04進行會計處理后平賬?
你好; 看上面分錄; 直接平衡了 ;? 摘要寫調(diào)整社保個人部分 尾差
青老師,很抱歉我還是不明白。我的賬是其他應付款下列科目養(yǎng)老保險借方余額0.04
你好; 借方表示你多繳納了0.04 、所以借方有這個余額 ; 你做一筆??借營業(yè)外支出-其他? 0.04 貸 銀行存款 0.04??
青老師,是不是我沒有說清楚您誤會我的意思了?您教我這樣做的話只關系到營業(yè)外支出和銀行存款科目啊。其他應付款—養(yǎng)老保險借方余額還是調(diào)不到???而且這0.04我要讓出納支付到哪里去啊?
你好;??借方表示你多繳納了0.04 、所以借方有這個余額 ; 你做一筆??借營業(yè)外支出-其他? 0.04 貸 其他應付款 0.04? ?、這樣走 ; 貸方做其他應付款;? 之前你其他應付款是借方余額;這樣就平衡了。 你試試