是的,就是你說的那樣子的哈
向個人銷售物品,和零售商品有什么區(qū)別呢,? 像那個增值稅的你也睡不得自行開具增值稅專用發(fā)票:(1)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品的;(3)向消費者個人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的; 1和3,難道那個靈獸他的顧客不會是是消費者個人嗎?
老師,我容易混淆,小規(guī)模2022年1-3月公司有開1%也有開5%的是合計收入不超過45萬免增值稅嗎?從4—12月開3%免稅發(fā)票和開5%普票合計收入不超過45萬就免稅嗎?如果超過就按照單獨開票5%全額交稅?還是開票5%+3%免稅的收入超過45萬申報增值稅?
(1)其化妝品公司2021年3月銷售給甲公司一批高檔化妝品,銷售時是將高檔化妝品裝在禮盒里一起銷售的,總共收取不含稅價款300萬,其中化妝品的禮盒單獨核算,計價20萬,高檔化妝品的稅率為15%。(2)其煙廠2021年4月外購煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價稅為50萬元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫存的外購煙絲2萬元,期末庫存煙絲12萬元,煙絲的消費稅稅率為30%。(3)其酒廠2021年5月銷售B型啤酒10噸給超市,開具普通發(fā)票取得收入32760元,收取包裝物押金150元。甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元/噸。(1)計算化妝品公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅(2)計算煙廠當(dāng)月應(yīng)納消費稅中可扣除的消費稅(3)計算酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅
小規(guī)模納稅人開超市的,開煙酒的發(fā)票,1??如果煙酒是普票也是1%稅費嗎?和其他一樣,不超30w也就不上增值稅?2??煙酒開專票也是3%或者1%是自行選擇?
所有小規(guī)模納稅人是不是都可以開專票?只是只能開1%或者3%個點的票,如果有專票進項稅也是可以抵扣的對不對?然后就是如果專票+普票季度一共沒有超過30萬,就只需要專票按開票稅率納稅,普票是免稅的,季度專票+普票超過了30萬,普票按1%,專票按開票稅率納稅
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師在問下,那是不是開煙酒專票對方都不能抵扣?那就是我沒任何意義開專票,都一律普票就行了?
是的,一般開普票就是了哈