同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
老師,我們公司是軟件開發(fā)公司,一般納稅人,每個(gè)月開發(fā)的產(chǎn)品給客戶,我們就開銷項(xiàng)發(fā)票,但是一直沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,每個(gè)月上的增值稅很高,請(qǐng)問怎么樣才能弄到進(jìn)項(xiàng)專票 呢?
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個(gè)月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了上個(gè)月的增值稅,再交上個(gè)月的增值稅嗎?
我們是一般納稅人。銷售建材企業(yè)。上個(gè)月開了500萬的發(fā)票,這個(gè)月開了100多萬的發(fā)票,上個(gè)月沒有交增值稅,這個(gè)月也沒有交增值稅,因?yàn)槎加辛舻?。下個(gè)月再多交一些,這樣可以嗎?連續(xù)兩個(gè)月都不交增值稅,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是一般納稅人,我們銷售了技術(shù)咨詢的服務(wù),因?yàn)槭羌夹g(shù)咨詢,不是商品,所以沒有產(chǎn)品,沒有進(jìn)項(xiàng),但是需要給對(duì)方開銷售發(fā)票,這樣操作對(duì)于公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 我們是一家新成立的既有出口又有內(nèi)銷的公司,公司經(jīng)營(yíng)3年多了,增值稅進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)很多,而且公司一直是負(fù)利潤(rùn),請(qǐng)問這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬啊?
請(qǐng)問,D選項(xiàng)不是無償贈(zèng)予嗎 是因?yàn)樵谝粋€(gè)集團(tuán)內(nèi)所以視為對(duì)乙公司員工的激勵(lì)嗎 如果不是一個(gè)集團(tuán)內(nèi),這種無償贈(zèng)予的情況屬于股份支付嗎
請(qǐng)問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對(duì)方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個(gè)表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,不是說一般有銷項(xiàng)就要有相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)嗎?這樣算不算進(jìn)銷不匹配不?
礦產(chǎn)是從私人老板處收購(gòu)的
這個(gè)沒事的 可以做的 你繳稅就可以
嗯好的,請(qǐng)問是說只是這個(gè)行業(yè)是這樣的,還是說其他行業(yè)如果有像這樣的情況也可以呢?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 只要繳稅就可以