你好。你別看科目余額表加減起來(lái)的,因?yàn)槟憧颇坑囝~表他沒(méi)有考慮累計(jì)折舊。他的累計(jì)折舊直接是在貸方
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計(jì)借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對(duì)不上,我要怎么調(diào)整?
新建了一個(gè)賬套錄完期初余額 試算不平衡 但是對(duì)了數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)也是一致的 而且賬套里根據(jù)我錄的期初余額自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表和原本的資產(chǎn)負(fù)債表也一樣也是平的 還可能是哪些原因呢?
請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒(méi)有錯(cuò)誤,問(wèn)題出在哪里呢?
請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒(méi)有問(wèn)題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師:請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒(méi)有錯(cuò)誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問(wèn)題了?
老師晚上好!我想請(qǐng)教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購(gòu)的是A,B,C三種貨物,銷(xiāo)售的時(shí)候給客戶(hù)開(kāi)票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫(kù)存直接把ABC都下庫(kù)存了有問(wèn)題嗎
老師,試用期干了五天后來(lái)不干了,需要支付工資嗎,沒(méi)有簽署合同啥的
你好,老師,關(guān)于賣(mài)了個(gè)電站給別人,別人重新注冊(cè)了一個(gè)新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照,我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)?是買(mǎi)賣(mài)合同稅嗎
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開(kāi)成公司的
老師,法人變更了,去開(kāi)戶(hù)行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個(gè)自然人開(kāi)票開(kāi)居間費(fèi)20萬(wàn),按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷(xiāo)售額合并到一般項(xiàng)目銷(xiāo)售額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類(lèi)編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開(kāi)票是按差額開(kāi)票,那一個(gè)月下來(lái)賬本里不含稅金額和稅額跟開(kāi)票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
記賬公司給的科目余額表沒(méi)有累計(jì)折舊這一科目,是根據(jù)科目余額表還是資產(chǎn)負(fù)債表錄期初設(shè)置啊
根據(jù)你的科目余額表,這里是有明細(xì)的。
看一下他的科目余額表和他的資產(chǎn)負(fù)債表的余額是一樣的嗎?