你好,還在使用的,不需要做賬務(wù)處理
老師你好,麻煩問一下關(guān)于固定資產(chǎn)的問題,公司賬面上的車輛,電腦等折舊已經(jīng)計(jì)提完了,有的已經(jīng)報(bào)廢了,有的處置了,這樣的話怎樣做賬務(wù)處理呢?資產(chǎn)的減少是按照賬面價(jià)值減少,那折舊費(fèi)是不是還要沖回呢?
老師你好,公司是一個(gè)設(shè)計(jì)院,生產(chǎn)工具就是電腦,固定資產(chǎn)賬面上有很多電腦和筆記本電腦,折舊已經(jīng)提完,好多電腦都已經(jīng)不能用了,像這樣的情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?具體麻煩給我說一下,謝謝啦!
老師你好,麻煩問一下賬面上已經(jīng)計(jì)提完的待攤費(fèi)用和折舊應(yīng)該怎樣做處理呢?就是入賬價(jià)值
老師你好,麻煩問一下賬面上的固定資產(chǎn)折舊和攤銷費(fèi)用都已經(jīng)計(jì)提完了,還需不需要做賬務(wù)處理了呢?
老師你好,請問做了賬務(wù)處理的固定資產(chǎn),是每個(gè)月都要自己算折舊做賬務(wù)處理計(jì)提折舊么?能不能使用固定資產(chǎn)模塊直接計(jì)提折舊生成憑證?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?