待攤費(fèi)用沒有余額了,就可以了 你的折舊固定資產(chǎn)還在使用嗎?還在使用的不用動(dòng)。
老師,我們公司從去年就不營業(yè)了,只是賬面上的存貨沒處理(實(shí)際已經(jīng)處理了)和固定資產(chǎn)2020年一年也沒提折舊,待攤費(fèi)用也沒有計(jì)提,打算今年12月注銷,分成兩個(gè)季度把待攤費(fèi)用計(jì)提完了,固定資產(chǎn)折舊計(jì)提了,存貨處理了可以嗎?這樣處理有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,想問一下公司的固定資產(chǎn)折舊計(jì)提完了,賬面價(jià)值就剩下殘值了,公司要注銷,該怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,麻煩問一下關(guān)于固定資產(chǎn)的問題,公司賬面上的車輛,電腦等折舊已經(jīng)計(jì)提完了,有的已經(jīng)報(bào)廢了,有的處置了,這樣的話怎樣做賬務(wù)處理呢?資產(chǎn)的減少是按照賬面價(jià)值減少,那折舊費(fèi)是不是還要沖回呢?
老師你好,公司是一個(gè)設(shè)計(jì)院,生產(chǎn)工具就是電腦,固定資產(chǎn)賬面上有很多電腦和筆記本電腦,折舊已經(jīng)提完,好多電腦都已經(jīng)不能用了,像這樣的情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?具體麻煩給我說一下,謝謝啦!
老師你好,麻煩問一下賬面上已經(jīng)計(jì)提完的待攤費(fèi)用和折舊應(yīng)該怎樣做處理呢?就是入賬價(jià)值
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師就是電腦,我們公司是設(shè)計(jì)院,電腦就是我們的生產(chǎn)工具,也在不斷更新新的,所以計(jì)提完折舊的應(yīng)該怎么做處理呢?具體分錄怎么做呢
有很多還在賬面上掛著
電腦還在使用嗎?還在使用的,計(jì)提完了折舊也不需要處理啊。
有不少都沒有使用了,閑置的
你好,不需要做賬務(wù)處理的。
老師不用做資產(chǎn)減少嗎?
公司想處理一下
好,你處理不了,因?yàn)槟銢]有報(bào)廢,也沒有銷售出去。
那如果要報(bào)廢呢?沒有殘值
借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)沒有其他的。
老師折舊已經(jīng)計(jì)提完了呀
累計(jì)折舊之前在貸方不是嗎?現(xiàn)在你不得報(bào)廢了,報(bào)廢了之后固定資產(chǎn)不就沒有了,固定資產(chǎn)原先在借方做相反的不就可以了,