待攤費(fèi)用沒有余額了,就可以了 你的折舊固定資產(chǎn)還在使用嗎?還在使用的不用動(dòng)。
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題:股東是以實(shí)物為注冊(cè)資金,那么實(shí)物購(gòu)買的時(shí)候需要開票嗎?
請(qǐng)問下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
老師就是電腦,我們公司是設(shè)計(jì)院,電腦就是我們的生產(chǎn)工具,也在不斷更新新的,所以計(jì)提完折舊的應(yīng)該怎么做處理呢?具體分錄怎么做呢
有很多還在賬面上掛著
電腦還在使用嗎?還在使用的,計(jì)提完了折舊也不需要處理啊。
有不少都沒有使用了,閑置的
你好,不需要做賬務(wù)處理的。
老師不用做資產(chǎn)減少嗎?
公司想處理一下
好,你處理不了,因?yàn)槟銢]有報(bào)廢,也沒有銷售出去。
那如果要報(bào)廢呢?沒有殘值
借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)沒有其他的。
老師折舊已經(jīng)計(jì)提完了呀
累計(jì)折舊之前在貸方不是嗎?現(xiàn)在你不得報(bào)廢了,報(bào)廢了之后固定資產(chǎn)不就沒有了,固定資產(chǎn)原先在借方做相反的不就可以了,