借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問(wèn)題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬(wàn),只交納了所得稅,也沒(méi)有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒(méi)有做這筆無(wú)票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬(wàn)預(yù)收賬款呢,請(qǐng)問(wèn),1.這調(diào)整表上的無(wú)票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬(wàn)的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬(wàn),應(yīng)付賬款有家20萬(wàn)的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,沒(méi)有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
借:銀行存款1020貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990應(yīng)交稅費(fèi)30實(shí)際收到錢(qián)是1000,分錄多錄了20,這個(gè)月要怎樣調(diào)整?是上個(gè)月做的分錄,這個(gè)月要怎樣調(diào)整
我在去年2022年12月份開(kāi)了一張20萬(wàn)的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費(fèi),錢(qián)收到,發(fā)票開(kāi)出去了,開(kāi)發(fā)票時(shí)備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),申報(bào)表直接帶出來(lái)已開(kāi)票那20萬(wàn),已報(bào)稅,有問(wèn)題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬(wàn)之前預(yù)收的分別轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。賬上要調(diào)整嗎?
上個(gè)月多記了20萬(wàn)的收入,實(shí)際上是預(yù)收款。稅務(wù)那些都已經(jīng)申報(bào)了,我這個(gè)月要怎么調(diào)整成預(yù)收款。
未開(kāi)票收入上個(gè)月填多了,本月實(shí)際開(kāi)的發(fā)票要比上個(gè)月少,但是上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)繳納稅款了
為什么有限合伙人轉(zhuǎn)普通合伙人后還是無(wú)限連帶責(zé)任?
求一份制造公司簡(jiǎn)歷模板,怎么寫(xiě)
老師 我們公司是個(gè)體,主要做養(yǎng)生足療的,需要申報(bào)建設(shè)行政事業(yè)性收入,這個(gè)稅種嗎
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購(gòu)置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個(gè)月含稅租金30萬(wàn)元。簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問(wèn)問(wèn)外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝](méi)有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶(hù)退回來(lái)的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開(kāi)會(huì),來(lái)料不良挑選)是不是這樣分開(kāi)核算
求會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷模板,怎么寫(xiě)簡(jiǎn)歷
看一下你的成本多了嗎?
那這樣我這個(gè)月的營(yíng)業(yè)收是負(fù)數(shù)了,這樣有問(wèn)題嗎
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有問(wèn)題。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。