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借:銀行存款1020貸:主營業(yè)務收入990應交稅費30實際收到錢是1000,分錄多錄了20,這個月要怎樣調整?是上個月做的分錄,這個月要怎樣調整

2022-05-11 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-11 16:36

同學,你好 借:銀行存款-20 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)

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快賬用戶8urv 追問 2022-05-11 16:40

收到,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-11 16:41

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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快賬用戶8urv 追問 2022-05-11 16:48

我還要不要做20的應收賬款

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:07

同學,你好 不需要做了,直接沖掉

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相關問題討論
同學,你好 借:銀行存款-20 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)
2022-05-11
你好,根據(jù)你的描述(分錄多錄了20),應當做收入的沖銷處理才是啊?
2022-05-11
您好 借應收賬款 借方紅字 貸主營業(yè)務收入 貸方紅字
2020-09-08
你好,正確的稅率應當是多少呢?
2021-02-03
同學,你好 借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款
2023-05-18
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