同學,你好 借:銀行存款-20 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調整呢,調整分錄怎么寫!
借:銀行存款1020貸:主營業(yè)務收入990應交稅費30實際收到錢是1000,分錄多錄了20,這個月要怎樣調整?是上個月做的分錄,這個月要怎樣調整
借:銀行存款1020貸:主營業(yè)務收入990應交稅費30實際收到錢是1000,分錄多錄了20。要不要做20的應收賬款
上個月賣了一批生產(chǎn)副產(chǎn)品,出庫后生成的憑證是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入和應交增值稅-銷項稅;收款生成的憑證是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入,這樣就導致了多記收入,而且月末還掛著應收賬款,因上月已結賬,想在本月調過來,調整的分錄是怎樣的呢?
你好 老師 就是山個月收到貨款 正確的分錄應該是 借銀行存款 貸 應收賬款 結果被我填錯成 借銀行存款 貸 主營業(yè)務收入了 這個要整么調整
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
收到,謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
我還要不要做20的應收賬款
同學,你好 不需要做了,直接沖掉