您好,新股東的公司股東會(huì)決議如何約定款項(xiàng)性質(zhì),是實(shí)收資本還是資本溢價(jià)?
您好,我想問下,就是股東打款進(jìn)對(duì)公賬戶,備注投資款,比如說打款了三十萬的投資款,但實(shí)際認(rèn)繳資本是二十萬,還剩下的十萬要怎么處理呢
甲公司其中的三個(gè)股東分別以1500萬,300萬,225萬的價(jià)格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時(shí)這三個(gè)股東又以同樣的價(jià)格1500萬,300萬,225萬的價(jià)格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實(shí)收資本-三家股東 貸:實(shí)收資本-乙公司 甲這樣做賬對(duì)嗎,因?yàn)檫@三家股東當(dāng)時(shí)投資甲公司時(shí),部分做了實(shí)收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實(shí)收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時(shí)做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實(shí)收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對(duì)嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因?yàn)閷?duì)沖了?但是有個(gè)問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實(shí)繳注冊資本還是之前沒增資的金額,這個(gè)怎么處理?
老師,請問一下,我們公司受讓一個(gè)公司其他股東的股權(quán),之前投資的一家公司,原來占股是36%,現(xiàn)在受讓了其他股東的股權(quán),變成了全資子公司,我們支付轉(zhuǎn)讓款給其他股東,請問這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢?
問下大家哈,就是之前的前股東做了投資款,打在對(duì)公戶,68萬,現(xiàn)在做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,新股東打款510萬,但是驗(yàn)資報(bào)告金額是45萬,申報(bào)的也是45,剩下的怎么處理,還有前股東的投資款怎么處理
公司在海南注冊,注冊資本2000萬,兩個(gè)股東, A股東占比33.3%(就是666萬,已打到公司賬上) B股東占比66.6%(就是1334萬,已打1000萬到賬上,剩余334萬暫未打) 現(xiàn)在需要公司要轉(zhuǎn)讓變更股權(quán),變成3個(gè)股東 變更為 A個(gè)人股東占比20%(就是400萬) B個(gè)人股東占比60%(就是1200萬) 新增C股東(新加坡的一家國際公司)占比20%(400萬) 我想問下1.現(xiàn)在這個(gè)款誰打給誰2.賬務(wù)怎么做3.股轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)讓
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
新股東的是實(shí)收資本
那就不對(duì)了,打款510,報(bào)告45,那您需要與驗(yàn)資報(bào)告方確認(rèn)下,這些數(shù)據(jù)來源
那這種情況下可以怎么處理呢
您先確認(rèn)款項(xiàng)對(duì)應(yīng)情況