您好! 對(duì)匯算清繳沒有什么影響 對(duì)上年的利潤(rùn)表不影響凈利潤(rùn),但是影響科目的列報(bào) 這種錯(cuò)誤直接更改上年報(bào)表即可
去年有一筆業(yè)務(wù)做錯(cuò)了帳,本來應(yīng)該是借:管理費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 寫成了:借:庫(kù)存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:銀存 已經(jīng)跨年了,這個(gè)要如何調(diào)整呀老師
小企業(yè)準(zhǔn)則,2021年12月份,企業(yè)所得稅沒有計(jì)提。2022年1月份,借:企業(yè)所得稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。繳稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款。所以1月份利潤(rùn)表倒數(shù)第二行,有企業(yè)所得稅,理論上不應(yīng)該有。這個(gè)問題到2022年3月份做賬才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問老師如何補(bǔ)救分錄和補(bǔ)救利潤(rùn)表?用友T3小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整。
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預(yù)付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號(hào),現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會(huì)計(jì)憑證是: 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會(huì)計(jì)憑證是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-包裝費(fèi), 貸:預(yù)付款賬款-xx公司, 因?yàn)槭强缒炅?,還需要調(diào)別的嗎?會(huì)計(jì)憑證對(duì)嗎? 謝謝
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預(yù)付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號(hào),現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會(huì)計(jì)憑證是: 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會(huì)計(jì)憑證是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-包裝費(fèi), 貸:預(yù)付款賬款-xx公司, 因?yàn)槭强缒炅?,還需要調(diào)別的嗎?會(huì)計(jì)憑證對(duì)嗎? 用的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 謝謝
老師,請(qǐng)問一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫(kù)存,在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200, 請(qǐng)問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫(kù)存商品100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營(yíng)收入200 借:主營(yíng)成本100 貸:庫(kù)存商品1000 這樣對(duì)嗎
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請(qǐng)教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?