借主營業(yè)務成本1000,借管理費用-1000
老師好!如:回來零件1000,用零件800,開了發(fā)票3000,收到發(fā)票1000并支付,月結收入3000(人工1600) 回來零件1000,入庫, 借:庫存商品1000 貸:應付賬款1000 用零件800 借:生產成本(基本生產成本)800 貸:庫存商品800 開了發(fā)票3000 借:應收賬款3000 貸:主營業(yè)務收入3000 收入3000 借:銀行存款3000 貸:應收賬款3000 人工1600 借:管理費用--工資1600 貸:銀行存款1600 收到發(fā)票并支付 借:應付賬款1000 貸:銀行存款1000 這樣子這個賬平嗎?應付職工薪酬+原材料這兩個都可以不用,是嗎?
2021年12月會計分錄 借:庫存商品1000 貸:應付賬款1000 結轉成本 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發(fā)票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應該怎么調整?
老師,我去年交了保險費,發(fā)票到今年才進來的,去年的正確分錄應該是借,應付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯了,寫成借,管理費用1000,貸,銀行存款1000 現在1月發(fā)票進來了,我根據發(fā)票做借,管理費用884,借,進項稅115,貸應付賬款-單位1000 這樣下來就不對了,老師教我一下怎么調整不影響本年利潤
2023年一月份 借:管理費用1000 貸:銀行存款1000 4月份發(fā)現用錯科目了 應該是 借:主營業(yè)務成本1000 貸:銀行存款1000 小企業(yè)會計準則 如何走賬??
跨年了 比如2022年一月份 借:管理費用1000 貸:銀行存款1000 2023年 4月份發(fā)現用錯科目了 應該是 借:主營業(yè)務成本1000 貸:銀行存款1000 小企業(yè)會計準則 如何走賬??對2022年匯算清繳有影響嗎
老師,購買子公司的股權,投資款打給的母公司,母公司記賬是記長期股權投資還是投資收益呢?
對方上個月給我們開的物管費普通發(fā)票這個月要沖紅,要我們接收方做什么動作嗎
老師你好,這是職工新開的發(fā)票,是電子發(fā)票,現在不是都是數電票了嗎,底發(fā)票上的底賬數據是什么意思
已經做了還多年的賬,發(fā)現期初余額是錯的,在金蝶金斗云怎么處理
你好,老師,請問我們公司有建筑資質,所以需要建造師資 格證,所以就通過第三方一個咨詢公司推薦幾個人的資格證,咨詢公司給我們開具發(fā)票,我們還要幫推薦的建造師購買社保,請問老師,咨詢公司給我們開具的發(fā)票入到什么科目,給建造師買的社保計入什么科目
老師 請教下,暫估成本影響利潤表里的那項科目呢
老師,如果是房租金額45萬,開的是對公的發(fā)票,請問對方可以私人打款過來嗎?還是必須走公戶?
銀行貸款 給他們看財務報表 整年的匯總的怎么導出來呢電子稅務局可以嗎?
對方上個月給我們開的物管費這個月要沖紅,要我們接收方做什么動作嗎
老師 財務收到自然人開具的稿費發(fā)票但是款先不支付 個稅在開票的次月申報了。這個分錄我蓋怎么做呢。我們是做童書研發(fā)請的作者畫稿費開的發(fā)票
那如果跨年了 比如2022年一月份 借:管理費用1000 貸:銀行存款1000 年2023 4月份發(fā)現用錯科目了 應該是 借:主營業(yè)務成本1000 貸:銀行存款1000 小企業(yè)會計準則 如何走賬??
小企業(yè)會計準則的也是和上面一樣。
那做2022年匯算清繳的時候,不影響嗎?
對的,是的,這個不影響的。
老師,那跨年了,如果說企業(yè)會計準則的話,這賬怎么做呢?
借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整。