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老師,問下公司購買的月餅送客戶的,為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果開的禮品呢?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

2023-08-15 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-15 17:23

你好,這個(gè)贈送給客戶是屬于交際應(yīng)酬,所以不能抵扣增值稅

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快賬用戶3022 追問 2023-08-15 17:24

如果當(dāng)作禮品呢

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齊紅老師 解答 2023-08-15 17:29

禮品就是贈送人的哈

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你好,這個(gè)贈送給客戶是屬于交際應(yīng)酬,所以不能抵扣增值稅
2023-08-15
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-02-09
學(xué)員你好,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,但是需要視同銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2022-11-10
不可以的,招待費(fèi)的抵扣不了。
2022-07-28
你好不可以的,招待費(fèi)不可以抵扣增值稅。
2021-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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