你留一個郵箱,我發(fā)工具給你
科目匯總表是登記總賬與核對明細賬的 是吧先登記明細賬唄老師我下載個釘子帳自動生產(chǎn)的表 釘子帳里剛輸入 庫存現(xiàn)金 其他應付款各5千 看了下科目余額表 其他應收 等于5千 出來的 c10期初應收借方+f19其他應付款貸方-f10其他貸方 它這是錯的吧 s是不是應該是設置期初加借方發(fā)生減去貸方發(fā)生 咱們學堂有這個自動生成的Excel表嘛 沒有的話 我錄一個 看一下 表里公式對不對?唄
老師,我在做附注,應收賬款賬齡怎么區(qū)分兩年到三年還是三年以上呢?應收賬款余額表中只看的到期初余額,本期余額,期末余額。用科目余額表表上的數(shù)據(jù)怎么進行分析呢?
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數(shù),直接應付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應付賬款設置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,我的資產(chǎn)負債表不平,我看代賬給我的報表有預收賬款和預付賬款,但是我在明細賬里沒有數(shù)據(jù),科目余額表也沒有,代賬說是自動生成的,應收應付的數(shù)目沒有錯,但是我的科目余額表沒有預收和預付,我該怎么核對呢?
老師,我要將明細表里滿足“公賬和客戶”兩個條件的收款金額匯總到匯總表里,怎么設置函數(shù)公式,幫忙弄一下,謝謝
員工工資涉及應發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務費發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進口那個 修理就是料件費和修理費 而加工就是加工費,料件費,運費,保險費,以及相關(guān)費用 可不可以這理解,修理是以達到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因為我總覺得修理也得有運費了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目