借:其他應(yīng)付款 貸實收資本
老師,之前公司做賬實收資本沒到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?
老師,我想問一下那個前任會計由于沒有跟老板溝通,老板在給公司賬上打錢的時候備注了投資款,然后前任會計做成了實收資本,但是現(xiàn)在老板說他沒有去工商實繳,他認為是之前借給公司的錢,想讓公司還給他,這個要怎么辦
領(lǐng)導(dǎo)的注冊資本給公司投了,后面有事又轉(zhuǎn)出去了,都做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款老板的個人借款顯示欠公司太多錢了,怎么處理調(diào)賬才能不讓老板欠公司這些款
老板的朋友轉(zhuǎn)賬給公司,以前的會計做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板說那個是投資款,要做實收資本,該怎么做調(diào)整呢
老師,老板的朋友把錢轉(zhuǎn)給老板,老板再把錢轉(zhuǎn)入公司,為了通過公司向供應(yīng)商采購便宜點,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,這筆錢還是掛在其他應(yīng)付款—老板,那我怎么把帳做平呢?
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢