你好,你看一下你開(kāi)票截止日期是幾月份。
老師,我申報(bào)成功了,扣款也成功了,可是清不了卡,提示,F(xiàn)50006核心征管系統(tǒng),增值稅申報(bào)比對(duì)不通過(guò)
老師,稅盤的上報(bào)匯總成功,為什么報(bào)稅時(shí),識(shí)別不到?稅盤清卡也顯示增值稅未申報(bào)或者未對(duì)比?這個(gè)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開(kāi)具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過(guò)。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開(kāi)的紅沖比較多就這樣了,請(qǐng)問(wèn)為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師 我上月17號(hào)清卡顯示不成功 這個(gè)月申報(bào)增值稅成功,但是點(diǎn)開(kāi)票顯示增值稅比對(duì)不通過(guò),不好開(kāi)票,額度也沒(méi)有了
老師,我想問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來(lái)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過(guò)了申報(bào)期有什么辦法嗎?
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開(kāi)1%的發(fā)票,還適用簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳稅款嗎?
無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月減少要不要計(jì)提攤銷,怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師 鎖死日期是8月16
有可能 發(fā)票沒(méi)有匯總 就報(bào)稅了 現(xiàn)在匯總發(fā)票 重新報(bào)稅可以嗎?
你現(xiàn)在申報(bào)了增值稅嗎?申報(bào)了去清卡就可以的,不用那么麻煩。
就是申報(bào)增值稅之前沒(méi)有匯總 所以系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò)
現(xiàn)在直接清卡 就可以開(kāi)票了嗎
你好,你現(xiàn)在反寫監(jiān)控看一下能清卡了嗎?能的話可以。