你好 原來記收入分錄沒有?
老師,我公司之前和個人簽訂的購銷合同,當時是不含稅的對方也不要發(fā)票,后來不付款,法院強制執(zhí)行后,以法院的名義付到我司公賬,那么我現(xiàn)在收到貨款要怎么處理。
老師,公司之前簽訂的夠買設備合同,供貨完成后供應商被法院執(zhí)行無法開具發(fā)票,后續(xù)尾款和稅金已扣除不再支付給對方,請問需要做哪些賬務處理
老師,公司之前跟個人簽訂合同,不含稅,對方也不要發(fā)票,發(fā)貨后不付款,法院強制執(zhí)行后,以法院的名義付到公司賬戶上,那我現(xiàn)在要怎么處理這筆款?
老師,公司之前跟個人簽訂不含稅合同,也不開票的,交付貨物后,欠款不還,后來法院強制執(zhí)行后,由法院的名義轉(zhuǎn)賬到公司賬戶了,收到的這筆款需要交稅嗎?一般納稅人,應稅物品13%,怎么計算稅金?上月收到的,現(xiàn)在已經(jīng)申報完增值稅表了,但是沒有加上這筆,要在哪里增加上這筆稅金?在增值稅及附加稅申報表里的哪一欄?
#提問#以公司的名義買房,但實際付款的人是個人,個人付的這筆房款后來打官司。公司要求對方解除合同把那個購房款退回來,然后現(xiàn)在到執(zhí)行了,法院那邊也執(zhí)行到款項,這筆錢呢,法院說要打到公司賬戶,公司收到款項后要將此款打給個人、這個個人就是當時購房的付款人。公司和個人要交稅嗎?
你好老師,股權轉(zhuǎn)讓,四個股東,出讓方都是30%,受讓方10%,三(都是30%)轉(zhuǎn)一,交印花稅的時候,受讓方印花稅是按90%交還是100%
老師,我們老板在和別的公司對賬的時候簽字金額是1050萬,已經(jīng)簽過字了,今天發(fā)現(xiàn)銀行賬戶少收了20萬,這個怎么辦?
老師,道路施工里,鋼模板是用于澆筑混凝土,然后再拆掉鋼板,再把它又固定起來又澆筑混凝土,循環(huán)使用,工程完后,要么賣掉,要么用到下個項目。那購買鋼模板時如何入賬呢?
社保醫(yī)保明細做分錄怎么做,
老師好,員工離職,勞動仲裁還需要補發(fā)802.15元工資,之前做的工資是592.82元勞動仲裁的805.15,這個怎么做賬務處理?
你好老師請問一下現(xiàn)在是不是到外地施工都要給工人申報工資
供應商供的原材料質(zhì)量有問題導致我們工人返工,我們給供應商開了收據(jù),沖往來,借:應付賬款,貸記什么科目呢?
公司有個自有商品房,出租出去,要增加經(jīng)營租賃營業(yè)范圍嗎,如果要增加,要具備什么資質(zhì)嗎,要備案什么嗎,直接變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍就可以嗎
@郭老師,我想問下,一個個人銷售藝術畫,請問需要繳納什么稅費?有沒有合理的規(guī)避方式?實操中怎么操作?
企業(yè)從事的下列經(jīng)營活動中,同時繳納增值稅和消費稅的是哪些
沒有記收入分錄
你好 借應收,貸收入,應交稅費 借銀行,貸應收?
因為不含稅的也不開發(fā)票,所以沒有應收,收入,也沒有進項跟采購成本
你好,您這個是免稅的業(yè)務嗎?
不是免稅的,13%,一般納稅人
那就是我給你寫的分錄沒有錯。
不開票的無票收入也是這樣處理,正常交稅。
按照收到的金額作為含稅金額來交增值稅對嗎?就相當于多付一個增值稅,還要付所得稅是嗎
按照不含稅的收入計算增值稅。 有利潤就交所得稅。
是按照不含稅金額*0.13交增值稅嗎?那現(xiàn)在需要開票給他個人嗎?這樣的開票金額不會跟收款金額一樣。
你好是的是這樣? ?發(fā)票是雙方約定就行?
就是我不用開票給他也行是嗎?因為現(xiàn)在他人找不到了,法院強制執(zhí)行的。如果不開票的話,申報增值稅那里應該在哪里加上這筆稅金?需要跟稅局補充說明嗎?
你好 可以不開 正確入賬交稅? ?填寫無票收入里 申報? 一般不用說明?
公司是上個月收到這筆款的,本來是應該8月申報的時候就做上去,但是現(xiàn)在已經(jīng)申報好了,這筆可以下個月再申報嗎?
這樣 稅款滯納金會多交??