您好, 是的, 當(dāng)月能領(lǐng)用的
老師,請問我們當(dāng)月當(dāng)月買的原材料是暫估的車間可以領(lǐng)用嗎?
老師我是機械廠,有時候當(dāng)月收到原材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒認(rèn)證,在以后的月份認(rèn)證,但是材料入庫單是當(dāng)月的,當(dāng)月又領(lǐng)這個材料,這種是暫估入庫,還是在認(rèn)證的時候在做庫房帳?
當(dāng)月購入材料不含稅100萬,未開票,倉庫入庫,賬務(wù)已作暫估入庫,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用60萬,下個月來發(fā)票沖銷暫估100萬,倉庫和財務(wù)重新入賬110萬。上個月生產(chǎn)領(lǐng)用60萬還做調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
若當(dāng)月一小部分原材料暫估入帳了,材料的領(lǐng)用出庫及結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照暫價格來了。次月取得發(fā)票時沖紅了上月的暫估入帳,那上月的領(lǐng)用材料和結(jié)轉(zhuǎn)成本需要改嗎?
款已付,材料已用,發(fā)票下月到,需要暫估入賬嗎?如果月末暫估入賬的話,月中材料領(lǐng)用的話,材料科目就是負(fù)數(shù)了,月末暫估入庫的時候就是零,這樣可以嗎?
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?