請(qǐng)問(wèn)一下,你是公司還是個(gè)體戶?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定?金額有沒(méi)有限制呢?麻煩了
還想問(wèn)一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問(wèn)題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問(wèn)題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開(kāi)具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開(kāi)具日期為2025年1月,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷(xiāo)稅票重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬(wàn)多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬(wàn)多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專(zhuān)業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開(kāi)票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
新成立的有限責(zé)任公司,只是網(wǎng)上弄了新辦納稅人套餐,往下不知道怎么操作了
這個(gè)你要下載自然人扣繳客戶端,然后登錄進(jìn)去申報(bào)的
我用以前公司的app登錄不上去啊,需要注冊(cè)嗎?
你是不是密碼忘記了
納稅人識(shí)別號(hào)是灰色的,無(wú)法變更為新公司的識(shí)別號(hào)
這是兩個(gè)不同的公司啊
老師,麻煩告訴我現(xiàn)在怎么能正常登錄上去申報(bào)個(gè)稅
1、下載安裝申報(bào)軟件,牢記軟件輸入的用戶名和密碼.2、輸入賬號(hào)與密碼登錄電子申報(bào)系統(tǒng),點(diǎn)擊申報(bào)繳納,進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面.3、點(diǎn)擊網(wǎng)上納稅申報(bào)→選擇稅目稅種→再點(diǎn)擊個(gè)人所得稅→選擇相應(yīng)稅率.4、點(diǎn)擊申報(bào)頁(yè)面中的個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào).5、填寫(xiě)繳款書(shū),填寫(xiě)完畢后點(diǎn)擊保存并生成繳款書(shū).6、添加明細(xì),添加明細(xì)的方法有兩種:(1)人數(shù)比較多的情況下可以將表格數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入,因?yàn)槿藬?shù)多的話會(huì)比較麻煩還容易出錯(cuò);(2)把人員信息逐個(gè)添加,這種方法適用于人數(shù)較少且人員信息變動(dòng)大的時(shí)候.7、填好所有資料后,點(diǎn)擊檢驗(yàn)及計(jì)稅,檢查一下所填寫(xiě)信息的正確性,檢查個(gè)人所得稅的金額,沒(méi)問(wèn)題的話,點(diǎn)擊提交.8、查詢申報(bào)狀態(tài)(20日后):(1)申報(bào)合格、(2)未申報(bào)或(3)與繳款信息不一致 .9、申報(bào)合格的話就可以點(diǎn)擊繳稅按鈕,進(jìn)行繳稅,這樣個(gè)人所得稅就申報(bào)完成了;顯示未申報(bào)、與繳款信息不一致都是申報(bào)沒(méi)有成功,需要查看哪一步出了問(wèn)題.