無票收入欄用負(fù)數(shù)表示-20萬

老師我是小規(guī)模藥店在6月份時(shí)沒給社保局(是用社保卡)開發(fā)票7萬元,我當(dāng)時(shí)報(bào)無票收入了,這個(gè)月收入14.5萬,但開了2個(gè)月票17萬,現(xiàn)在如何做賬呢,報(bào)第3季度增值稅時(shí)肯定有影響,等于重復(fù)7萬收入(未開票收入7萬笫2季度報(bào)了,7月份又開票7萬,怎么辦?
老師您好,因?yàn)橹吧陥?bào)增值稅的時(shí)候,暫估作為未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,累計(jì)未開票收入是340萬,但是這個(gè)月開了100萬,只暫估了80萬,如果做進(jìn)申報(bào)的話,就會(huì)變成這個(gè)月收入-20萬,這樣會(huì)不會(huì)太扎眼了,會(huì)被稅務(wù)老師說啊?
如果我這個(gè)月申報(bào)了未開票收入 20萬 下個(gè)月發(fā)票開了100萬 包含上個(gè)月未開票20萬 那我下個(gè)月申報(bào)時(shí)我報(bào)差額80萬嗎 如果這么報(bào)那我稅控盤得數(shù)和申報(bào)的數(shù)不一致了怎么辦
老師您好,我7月份開了10張專票計(jì)10萬,有8萬是以前報(bào)過稅的未開票收入,2萬是要報(bào)稅的,應(yīng)該怎樣申報(bào)?
老師:假如7月份我開票了100萬,其中20萬是之前做無票收入的申報(bào)了,那么7月我申報(bào)80萬,可以這樣操作嗎?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


需要什么資料證明
之前申報(bào)20萬的申報(bào)表,以及相關(guān)合同
我是按上次無票收入數(shù)據(jù)填負(fù)數(shù),還是按這次開票,因?yàn)檫@次開票一起按總數(shù)開了
原材料加工后,到庫存商品,銷售庫存商品時(shí),會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
按這次直接填寫-20萬的無票收入
我意思說,之前報(bào)無票收入20萬,這次開票與100混在一起了
是的,無票收入填寫-20 有票收入填寫100萬