借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。總公司查賬的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師您好!因本月剛接手會(huì)計(jì)工作看賬套發(fā)現(xiàn):小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小規(guī)模納稅人因享受到達(dá)不到起征點(diǎn)免稅。以前會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)二級(jí)科目減免稅額,從2019年起的達(dá)不到起征點(diǎn)免的增值稅額都放到這里。現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)就一直掛賬貸方余額7009.83元。請(qǐng)問(wèn)老師我要如何做會(huì)計(jì)處理?
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報(bào),前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報(bào)收入,被風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查要求補(bǔ)收入20萬(wàn),(增加了點(diǎn)成本,也調(diào)減出營(yíng)業(yè)外收入),因兩個(gè)公司合并一起的收入不達(dá)到起降點(diǎn),科里要求我們補(bǔ)收入,必須達(dá)到起征點(diǎn),營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補(bǔ)繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表及年報(bào)所得稅報(bào)表進(jìn)行更改變更,財(cái)務(wù)報(bào)表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請(qǐng)問(wèn)老師,我們會(huì)帳賬套不改憑證更改不了報(bào)表,想問(wèn),財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅計(jì)提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計(jì)提所得稅。還是按照年報(bào)調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補(bǔ)繳所得稅計(jì)提,
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
郭老師,您好!謝謝你的指教。因?yàn)槭且郧澳甓鹊慕衲陙?lái)這樣做也可以嗎?
對(duì)的,可以做到當(dāng)年。
謝謝郭老師!我還有一個(gè)疑問(wèn),以為在其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸方余額掛賬1078,我查了一下賬套發(fā)現(xiàn)是以前會(huì)計(jì)她在2017年—2019年之間多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。她沒有及時(shí)做更正處理。她當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是:借 管理費(fèi)用/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)際繳納的時(shí)候少于計(jì)提金額,所以形成其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)長(zhǎng)期掛賬。請(qǐng)問(wèn)郭老師我現(xiàn)在要如何去處理?
借其在應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師,因?yàn)槭窃?017年度發(fā)生的,現(xiàn)在來(lái)沖減,不需要以往年度損益科目來(lái)調(diào)整嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整直接做到今年就可以的,他有一個(gè)未來(lái)適用法。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則剛才打錯(cuò)了。
郭老師,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎 借 管理費(fèi)用/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1078 借 其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi) -1078 或者 借 管理費(fèi)用/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1078(紅沖) 貸 其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1078(紅沖)
第一個(gè)不對(duì),第二個(gè)是正確的。
做了第一個(gè),你的其他應(yīng)付款會(huì)越來(lái)越多的。
謝謝郭老師指教!
不用客氣,工作愉快。
郭老師,現(xiàn)在查看賬套發(fā)現(xiàn)2021年有一個(gè)月增值稅計(jì)提6607.65元,交稅6607.64元。地方教育附加費(fèi)計(jì)提805.78元,支付805.77元。增值稅掛賬貸方余額0.01,地方教育附加費(fèi)掛賬貸方余額0.01元。請(qǐng)問(wèn)我要如何做會(huì)計(jì)處理?可以直接確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎
可以的,可以都轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的。
萬(wàn)分感謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。