你好!1,是的是要的。2可以?xún)r(jià)稅合一。內(nèi)賬自己清楚就行
建筑業(yè)每年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工程施工成本中的餐費(fèi)、招待費(fèi)要按限額計(jì)算扣除嗎?還是直接計(jì)入項(xiàng)目成本核算的不需要計(jì)算調(diào)增?
新公司,建內(nèi)賬, 1.需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎,這樣材料成本是不含稅價(jià),購(gòu)入材料進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,根據(jù)外賬認(rèn)證金額再?gòu)拇挚坜D(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額? 2.還是購(gòu)入材料成本直接用含稅價(jià),進(jìn)項(xiàng)稅額不體現(xiàn),銷(xiāo)售收入直接用含稅價(jià),不體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,直接在管理費(fèi)用下設(shè)置稅金明細(xì)賬?從最后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表上看,這兩種哪種流程核算更準(zhǔn)確?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑公司的內(nèi)賬,可以按實(shí)際支付的工程施工明細(xì)下的成本和實(shí)際的收入進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要按照完工百分比確認(rèn)收入和成本呢?
1、建筑公司中途建內(nèi)賬,那快要完工的項(xiàng)目還需要建內(nèi)賬嗎? 2、內(nèi)賬需要核算增值稅嗎?還是收入和成本直接價(jià)稅合一?
公司賬分為內(nèi)外賬,我想請(qǐng)教一下,做內(nèi)賬時(shí),那些銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的稅額需不需要與外賬一樣單獨(dú)做,比如價(jià)稅合計(jì)5000元,是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000元。還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶(hù)對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶(hù)互相轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢(qián)是微信轉(zhuǎn)到秘書(shū)處的,然后讓秘書(shū)處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
快要完工的不登記內(nèi)賬行嗎?[捂臉]
你好,這個(gè)看老板的意思。
快完工的項(xiàng)目建內(nèi)賬,建賬初期哪些科目必須要科目余額???
這個(gè)沒(méi)有固定的,你要盤(pán)點(diǎn)一下,看現(xiàn)在公司有哪一些科目有數(shù)據(jù)。
那如果收入成本價(jià)稅分離,是不是就要計(jì)提增值稅?謝謝!
是的,就是這樣,這種就是按正規(guī)的做。