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你好,老師,請問一下我們采購酒進行出售,對方開具的增值稅專用發(fā)票上,商品600瓶,贈品開了60瓶,同時發(fā)票上開具贈品負數(shù)60瓶,這個庫存是入600瓶,還是660瓶?收入結轉時是按票上開具的結轉嗎?成本到時候也是結轉660瓶嗎?

2023-08-11 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 09:26

你好,庫存是按660瓶入庫。 如果全部銷售了,是按660瓶結轉成本

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你好,庫存是按660瓶入庫。 如果全部銷售了,是按660瓶結轉成本
2023-08-11
同學你好 做賬是可以的;但由于這600沒有發(fā)票,這個成本就不能在稅前扣除的;在匯算時需要調整的;
2020-09-17
你好! 1.確認收入,當月就要結轉成本 2.是對的 3.不用交稅分離,含稅金額記入庫存商品 4.對方只能開13%發(fā)票的(由于你們不可以抵扣進項稅額,可以要求對方開普票)
2022-04-05
你好同學,你可以先暫估入庫,把庫存商品調成零,或者是調成正數(shù)。
2022-04-06
你好!其實賬務上簡單,補充計提或者沖減這個差額就可以了
2022-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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