你好,庫存是按660瓶入庫。 如果全部銷售了,是按660瓶結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務,如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務成本-技術(shù)服務 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務最正確?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業(yè)務收入、 發(fā)出商品時:借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
我2021年收到對方一張發(fā)票 上面開的名稱是茶葉 但是當時的會計在金蝶入庫的是我們公司一個產(chǎn)品的茶葉名稱XXX(XXX的成本和對方開具的成本不一樣),但是在2022年我開了XXX發(fā)票出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我還是按XXX開的(金蝶庫存商品中還沒有這個產(chǎn)品XXX),想問一下現(xiàn)在應該怎么做賬務調(diào)整呢?
老師你好,在學庫存商品的售價金額法的時候遇到一個問題。這個題目如果展開寫分錄是不是這樣?最終計算出的商品進銷差價192和一開始分錄中算出來的商品進銷差價250不一致,是不是我分錄寫錯了?麻煩老師看看。我的分錄如下: 老師你好,這個題目的分錄是不是這樣寫阿? 1.本月購入時 借:庫存商品 750(按售價) 應交稅費--應交增值稅(進項)65 (進貨成本500*13%) 貸:銀行存款 565 實際成本 (500+65) 商品進銷差價 250 2.確認本月銷售收入 借:銀行存款 678 貸:主營業(yè)務收入 600 (按售價) 應交稅費-應交增值稅(銷項)78 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 (按售價) 借:主營業(yè)務成本600 貸:庫存商品600 商品進銷差價率=(250-180)+(750-500)/250+750 然后*100%=32% 已售商品分攤進銷差價=600*32%=192 月末庫存商品成本=180+500-(600-192)=272
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進項稅額是5萬?。。∧窃鲋刀愂遣皇且?萬?!?。? 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?