您好,這個是按照減去稅率差后的金額

小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開票百分之一稅率下開票含稅收入76180元,本季度沒稅額。。。那我忽略政策下開票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開票金額。。
請教個事情,企業(yè)業(yè)務(wù)員簽合同時含稅金額23440元,簽的是13%的稅率,后來因為一些原因只能開6 %的稅率,對方讓把差額的稅率從總額中減掉,應(yīng)該怎么算啊
你好,老師,我是這里是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在還處于預(yù)售階段,我報稅的時候,那個主表上面的銷售額是開票金額嗎?我這里不明白的是開票金額里面是含稅呢,還是不含稅呢?因為現(xiàn)在開的發(fā)票出去也是零稅率的?是開的預(yù)售百分之三的發(fā)票,
老師,想咨詢一下,情況是這樣的,以前我們跟客戶訂的合同是百分之9稅率的,后來又改成了百分之13稅率,這樣我們應(yīng)該開多少票給對方,如何算呢,合同金額80萬
你好,請問含稅金額19000,本來應(yīng)該開百分之17稅率的,現(xiàn)在只能開百分之13了,那么算出稅率差是649.57后,要開的含稅發(fā)票是19000還是要減去稅率差后的金額呢
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題