同學(xué)你好 購進(jìn)的時候抵扣了嗎
各位老師,小規(guī)模納稅人二手車經(jīng)銷企業(yè)出售收購的二手車,因為是小規(guī)模納稅人所以目前稅務(wù)ukey開具增值稅普票稅率顯示為1%。但是2023年12月31號前二手車經(jīng)銷企業(yè)增值稅減按0.5%征收增值稅并計算銷售額。這樣會形成稅會差異并導(dǎo)致ukey清卡比對不了被鎖死。請問正確的賬務(wù)處理及分錄。
請問,二手車銷售,銷售給個人和銷售給商戶都是同樣的0.5%的增值稅嗎?C端指個人,B端指商戶,二手車銷售公司。場景1:車商從C端客戶收5萬,賣C端客戶6萬。場景2:車商A從C端客戶收5萬,賣給車商B6萬,車商B賣給C端客戶7萬。所有的稅:增值稅,附加稅,印花稅,所得稅都怎么計算。或者還有沒別的稅
老師你好,我想問下這個政策“自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅?!保绻切∫?guī)模納稅熱的話,23年季度不超30萬享受免征增值稅么?
18、甲公司為二手車銷售一般納稅人,2022年6月銷售其收購的二手機(jī)動車,取得含增值稅銷售額211706元,已知銷售二手車減按0.5%征收率征收增值稅,計算甲公司應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅的下列算式中,正確的是()。A.211706×0.5%=1058.53(元)B.211706÷(1+3%)×0.5%=1027.7(元)C.211706÷(1+2%)×0.5%=1037.77(元)D.211706÷(1+0.5%)×0.5%=1053.26(元)
請問老師,單位是銷售二手車的,請問銷售二手車取得的收入是減按0.5%征收增值稅的,出售二手車的同時幫助客戶代辦過戶費取得的收入增值稅稅率是多少呢?
老師,現(xiàn)在是不是個人提供運輸服務(wù)的按經(jīng)營所得來報個稅?
應(yīng)收款40萬收不回來,要怎么處理
公戶和個人的往來款 賬不平怎么辦
中藥飲片銷售企業(yè),收到上游廠家退款,沒有入庫,也沒有抵扣,會計分錄可以借:銀行存款200 借:應(yīng)付賬款-200元,可以嗎?
老師。購買拖把、掃把記入什么科目?
老師您好,職工出差在某代理平臺訂購酒店,對方收取代理費用,開代訂酒店專票給我可以抵扣嗎?
可以發(fā)一份這三個表的電子版本?
老師,我在主營業(yè)務(wù)成本—提供勞務(wù)成本下增加了一個子科目,現(xiàn)在想刪除,怎么也刪除不了,該怎么解決呀
老師,請問新建廠房的水電安裝計入了基礎(chǔ)設(shè)施-安裝工程,那現(xiàn)在簽的合同是車間廠房水電安裝,是計入基礎(chǔ)設(shè)施,還是廠房的建設(shè)成本里
老師,您好!我想問一下,我們從個人手里購買的生鮮蔬菜,屬于自產(chǎn)自銷的,我們可以自己開售后發(fā)票嗎?
二手車經(jīng)銷商,選擇簡易0.5%,購進(jìn)的進(jìn)項稅不可以抵扣吧?
同學(xué)你好 經(jīng)銷商的話是0.5%的
請問老師,代辦過戶手續(xù)費收入,屬于混合經(jīng)營,按照主營業(yè)務(wù)的睡了,可以這樣理解嗎?
同學(xué)你好 這個可以的