同學(xué)你好 購進(jìn)的時(shí)候抵扣了嗎
各位老師,小規(guī)模納稅人二手車經(jīng)銷企業(yè)出售收購的二手車,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人所以目前稅務(wù)ukey開具增值稅普票稅率顯示為1%。但是2023年12月31號(hào)前二手車經(jīng)銷企業(yè)增值稅減按0.5%征收增值稅并計(jì)算銷售額。這樣會(huì)形成稅會(huì)差異并導(dǎo)致ukey清卡比對不了被鎖死。請問正確的賬務(wù)處理及分錄。
請問,二手車銷售,銷售給個(gè)人和銷售給商戶都是同樣的0.5%的增值稅嗎?C端指個(gè)人,B端指商戶,二手車銷售公司。場景1:車商從C端客戶收5萬,賣C端客戶6萬。場景2:車商A從C端客戶收5萬,賣給車商B6萬,車商B賣給C端客戶7萬。所有的稅:增值稅,附加稅,印花稅,所得稅都怎么計(jì)算?;蛘哌€有沒別的稅
老師你好,我想問下這個(gè)政策“自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅?!?,如果是小規(guī)模納稅熱的話,23年季度不超30萬享受免征增值稅么?
18、甲公司為二手車銷售一般納稅人,2022年6月銷售其收購的二手機(jī)動(dòng)車,取得含增值稅銷售額211706元,已知銷售二手車減按0.5%征收率征收增值稅,計(jì)算甲公司應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅的下列算式中,正確的是()。A.211706×0.5%=1058.53(元)B.211706÷(1+3%)×0.5%=1027.7(元)C.211706÷(1+2%)×0.5%=1037.77(元)D.211706÷(1+0.5%)×0.5%=1053.26(元)
請問老師,單位是銷售二手車的,請問銷售二手車取得的收入是減按0.5%征收增值稅的,出售二手車的同時(shí)幫助客戶代辦過戶費(fèi)取得的收入增值稅稅率是多少呢?
老師好,工地上買了錨桿,記會(huì)計(jì)什么科目,材料?還是施工用具?摘要怎么寫?謝謝
乙方計(jì)提的質(zhì)保金處理的會(huì)計(jì)分錄
快賬財(cái)務(wù)軟件的科目匯總表在哪里?
1-7月的增值稅入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8-12月的增值稅直接入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 這樣做賬會(huì)導(dǎo)致哪些問題?如何修改?
老師,2025年一季度利潤總額是161991.51,已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅8099.58元。假如二季度沒有收入,只有成本費(fèi)用39781.24,那么估算一下。二季度利潤總額是不是161991. 51?39781.24=122210.01元
我想問一下 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資 3.1-3.31沒有報(bào)增值稅及附加稅必須去大廳嗎
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
不用的營業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營所得里交稅嘛
老師,請問下企業(yè)間相互借款會(huì)涉及到稅嗎?
二手車經(jīng)銷商,選擇簡易0.5%,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣吧?
同學(xué)你好 經(jīng)銷商的話是0.5%的
請問老師,代辦過戶手續(xù)費(fèi)收入,屬于混合經(jīng)營,按照主營業(yè)務(wù)的睡了,可以這樣理解嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的