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                                    老師您好銷戶方乙單位帳我會(huì)做 借 銀行存款一甲單位 貸 銀行存款一乙單位 甲單位咋做帳啊 借 銀行存款一 貸 收入 這么做對(duì)嗎 謝謝
老師,您好!公司賬戶提現(xiàn)2萬(wàn)元現(xiàn)金借給員工,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫?直接:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是:借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款,再:借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金?謝謝!
老師,收到貸款款分錄 借:銀行存款—123賬號(hào) 貸:短期借款—?(明細(xì)寫啥呢?) 謝謝!
老師好!借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝!
老師好!專利年費(fèi)怎么寫分錄,借什么,貸銀行存款,謝謝!
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少

