您好! 借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)9000
老師,事務(wù)中,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,麻煩老師給個(gè)思路和分錄,我主要不會(huì)用不會(huì)做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進(jìn)行的,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)我會(huì),然后月末就不知道下一步怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了,多交了,少交了怎么處理的
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額分錄嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,上月有進(jìn)項(xiàng)稅留底1000元未抵扣,本月有銷項(xiàng)稅300元,這個(gè)月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)"來確定嗎
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
正常是這么做的吧? 借:銷項(xiàng)1000、轉(zhuǎn)出未交9000 貸進(jìn)項(xiàng)10000 借:未交9000 貸:轉(zhuǎn)出未交9000,您這個(gè)地方換成了轉(zhuǎn)出多交了?
您好!這里是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以是轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)明細(xì)科目
如果下個(gè)月用上這個(gè)9000的留抵還需要繳納增值稅,怎么賬務(wù)處理
您好!那未交增值稅會(huì)自動(dòng)抵減期初未交增值稅的借方余額的